你好,实际和哪个企业的业务给哪个企业开发票付款不一致的,到时候出一个委托书可以啊。

我们劳务公司给总包开劳务票,总包直接把钱打给工人了可以吗,这样我账不平,但是项目上人说法律规定必须直接打给工人,到底是先打给我们劳务公司还是就是这样的
老师,把帐打到总公司账上,分公司给开票可以吗?还有一种就是集团公司,项目部付款,票开到总公司头上这样可以吗,如果可以,这样往来对不上怎么处理?
您好,老师,我们公司的租金现在开过来的发票销售方公司的名称不是以前开过来的那个公司的名字。物业把这发票发给我,让我把钱打到现在这个物业公司公账上,这是可以的吗?我们也是把款打到现在开票过来的这个公司上也不可以吗?谁开票过来打款到谁账上一致就可以了吗?
老师,我公司有一分公司,每次开完发票收到的款一部分都转到总公司,这样总分公司之间就挂着往来,现在分公司要注销, 问题1:这个往来需要处理吗?怎么处理? 问题2:分公司在总公司汇总纳税,分公司不分摊税款,现在分公司盈利状态,未分配利润是正数,现在分公司想注销,这个未分配利润太高会有什么说道不?把往来和未分配利润对冲行不? 问题3:分公司注销后,分公司帐上的所有科目余额需要都转到总公司帐上不?
你好,老师,我是小规模公司,总公司在山东,分公司在省外,非独立核算,像这种怎么做账呢?打电话问税务局说增值税各交个的,那账上怎么处理?就是总公司不管总公司还是分公司开票,都做在总公司的账上吗?增值税也在总公司账上,按说总分机构都可以在30万没免增值税,做在一起是不是就超了,还可以免税吗?比如各开了25万,这50万在总公司的账上,做账都可以转到营业外收入吗?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
甲公司投资已公司款,已公司亏损了 ,甲公司想把已公司的往来款做账务处理,甲乙公司一个股东,请教老师如何做账,就能把乙公司的往来清零
端午节,公司发放了福利粽子和牛奶,就是每个人50元,然后账务上如何处理?个税申报是否要考虑,每个人50元的福利?