同学,你好 嗯嗯,可以放在管理费用里面
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,不管开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。但是这样处理,由于工程前期,中期开票少,会出现暂时性的账面亏损,有的跨几年工程,前两年会表现账面亏损,这样做税务局会不会答应?谢谢!
老师好!我这是基础设施PPP投资公司,之前项目建设期发生的建安费、财务费用、管理费用计入长期应收款-PPP合同-投资成本科目。现在需要调账,把建安费、管理费用放在合同履约成本-工程施工这个科目,怎么做凭证分录?
你好老师,我们公司新成立的账套建立在8月份,8月份之前又发生了一些工资费用,这些工资费用是计入到管理费用-工资里面呢?还是要计入到管理费用-开办费里面的?
请问老师,开发公司1期2期已经开发完毕,三期暂缓施工,工程部的人员工资之前是放在开发成本里面的,现在是不是要调到管理费用里面了?
老师请问一下我录入10月的期初数据,11月开始做账,前面1-10月工资和社保是做管理费用科目的,现在我想要把工资和社保调到研发费用里面,我怎么去做分录调整呢
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
老师,印花税应税凭证名称写什么?
想问老师一下我把自己的钱借给老板私户可以吗 个体户对应的她的个人银行卡?她在还我。有风险吗?
请问:公司贷款买的电车,用个人名字入户,原因是个人买电车国家有补贴,这个车怎么做账,每月还贷款怎么处理?
老师,电脑上的讲义怎样点开看并下载
工程部人员现在的工作主要是搞决算工作,继续放在二期是否也可以?
同学,你好 也可以,由你们公司自己定