对的 给他们这几张也可以

老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
请教老师,我开了一张5联增值税给客户,对方要报销,当时忘记盖章了,退回来给我结果我抬头给盖我们另一个公司去了,但是那发票会计已经入账了,我能只给客户第3、4、5联吗?谢谢~
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
2026年10号公文怎么查从哪里查
个体工商户,酒店行业,除了交增值税,股东还需要交哪些税
老师好,请问我公司生产控制柜的,税率分别为13%(销售控制柜)与9%(安装)的,属于混合销售的吧
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?(家权老师不要回答)
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?
我们注册地是在市里,在县区办公,想问一下这个该怎么进行税务处理啊,算是跨地区经营吗?
税控盘注销后 发票大厅全部作废了 税控盘注销了 作废的发票是不是就不需要了
你好老师,我年底有一笔待分摊税金总额是3万元,分摊到每个项目,根据每个项目的实际开票金额分摊,本年所有项目合计开票100元,比如各项目A开票30万,B开票25万,C开票45万,我如何分摊给这几个项目3万开票税金?分配率如何算?谢谢老师!
老师,财政部 税务总局公告2026年第13号对混合税率应税交易适用规则做出了解释,之前的混合销售和兼营的概念还有吗
老师你好 请问劳务派遣公司 账务分录是如何的?计提劳务成本,再结转主营业务成本吗?会否有劳务成本在库呢
谢谢老师答复,第二张应该给对方,但是章错了,所以不给第二联,给3.4.5联可以哦?
同学你好 这个可以的哦
谢谢老师,比心
同学你好 满意请给五星好评,谢谢