你好,你可以正常申报了,不交这个月留底抵扣。
请问,4月份账上做过进项了,但是当月忘记勾选了。本月才发现这个票还没勾选。目前账上的销项就和报表不一致了。请问在账务上怎么处理,税务申报表上怎么处理?
上个月发票勾选了,但忘记了确认,更正申报的话,就要缴税了,这个怎么办啊
十月十八号进行了勾选认证增值税,也进行了申报,但是忘记统计确认那个步骤了,现在怎么搞?已经过了23号了
老师,我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣,但是账本上已经做了进项税额确认,也在9月当期申报抵扣了,那我在10月份勾选了,这个到底要怎么做,如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
老师,这月报税,我忘记勾选发票了,一张都没勾选,直接上电子税务局上申报了,而且成功了,怎么办?
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
意思是先不交税,下个月多认证进项吗
对的,是的,是这么做的。
那我这个更正了增值税报表,财务报表需不需要更改呢
最好不需要修改的。
但是我没确认进项,确按进项做账了
不可以的,做不了,只能做到待认证你下一个月认证了之后才能结转到进项
如果做到待认证。我就需要重新做账,这样的话我需不要更改财务报表呢
财务报表不修改的,你做到应交税费,应交增值税进项和做的待认证,它是一个结果的。
老师,我还想问问,我上面的这种情况,我2月份认证的发票还可以抵扣1月的增值税啊
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
我1月份没有留底的,是不是不得行
你好,你二月份认证了发票,在三月份申报的时候有留底吗?如果有的话,在四月份申报的时候就可以抵欠的,找你税务局出文书,他再给你在附表一二十一行里面填写,然后你在主表31行里面填写进去就可以了。
他在附表二三十一行里面填写。
我去年12月和1月都忘记确认了,是不是都可以这样呢
去年12月,今年的1月
对,是的,都是这么做的。
有留抵的,分录怎么做的呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项