你好,你可以正常申报了,不交这个月留底抵扣。
请问,4月份账上做过进项了,但是当月忘记勾选了。本月才发现这个票还没勾选。目前账上的销项就和报表不一致了。请问在账务上怎么处理,税务申报表上怎么处理?
上个月发票勾选了,但忘记了确认,更正申报的话,就要缴税了,这个怎么办啊
十月十八号进行了勾选认证增值税,也进行了申报,但是忘记统计确认那个步骤了,现在怎么搞?已经过了23号了
老师,我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣,但是账本上已经做了进项税额确认,也在9月当期申报抵扣了,那我在10月份勾选了,这个到底要怎么做,如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
老师,这月报税,我忘记勾选发票了,一张都没勾选,直接上电子税务局上申报了,而且成功了,怎么办?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
老师,我人在湖南,老板的公司在宁波,个税申报我怎么添加宁波的企业 个税扣缴端提示要具体到宁波,我添加企业的时候只能到浙江省 这个怎么办
购买二手车没有进项税额抵扣,再对外出售后后,收入需要缴纳企业所得税吗
意思是先不交税,下个月多认证进项吗
对的,是的,是这么做的。
那我这个更正了增值税报表,财务报表需不需要更改呢
最好不需要修改的。
但是我没确认进项,确按进项做账了
不可以的,做不了,只能做到待认证你下一个月认证了之后才能结转到进项
如果做到待认证。我就需要重新做账,这样的话我需不要更改财务报表呢
财务报表不修改的,你做到应交税费,应交增值税进项和做的待认证,它是一个结果的。
老师,我还想问问,我上面的这种情况,我2月份认证的发票还可以抵扣1月的增值税啊
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
我1月份没有留底的,是不是不得行
你好,你二月份认证了发票,在三月份申报的时候有留底吗?如果有的话,在四月份申报的时候就可以抵欠的,找你税务局出文书,他再给你在附表一二十一行里面填写,然后你在主表31行里面填写进去就可以了。
他在附表二三十一行里面填写。
我去年12月和1月都忘记确认了,是不是都可以这样呢
去年12月,今年的1月
对,是的,都是这么做的。
有留抵的,分录怎么做的呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项