咨询
Q

上个月发票勾选了,但忘记了确认,更正申报的话,就要缴税了,这个怎么办啊

2023-02-20 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-20 15:44

你好,你可以正常申报了,不交这个月留底抵扣。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 15:45

意思是先不交税,下个月多认证进项吗

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 15:45

对的,是的,是这么做的。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 15:47

那我这个更正了增值税报表,财务报表需不需要更改呢

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 15:49

最好不需要修改的。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 15:52

但是我没确认进项,确按进项做账了

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 15:54

不可以的,做不了,只能做到待认证你下一个月认证了之后才能结转到进项

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 15:56

如果做到待认证。我就需要重新做账,这样的话我需不要更改财务报表呢

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 15:56

财务报表不修改的,你做到应交税费,应交增值税进项和做的待认证,它是一个结果的。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 17:43

老师,我还想问问,我上面的这种情况,我2月份认证的发票还可以抵扣1月的增值税啊

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 17:44

你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 17:46

我1月份没有留底的,是不是不得行

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 17:50

你好,你二月份认证了发票,在三月份申报的时候有留底吗?如果有的话,在四月份申报的时候就可以抵欠的,找你税务局出文书,他再给你在附表一二十一行里面填写,然后你在主表31行里面填写进去就可以了。

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 17:50

他在附表二三十一行里面填写。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 17:52

我去年12月和1月都忘记确认了,是不是都可以这样呢

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 17:52

去年12月,今年的1月

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 17:53

对,是的,都是这么做的。

头像
快账用户5100 追问 2023-02-20 17:58

有留抵的,分录怎么做的呢

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 18:05

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你可以正常申报了,不交这个月留底抵扣。
2023-02-20
这个只有去税局处理了
2023-02-20
你好,你勾选提交了,然后申报的时候有这一个进项税数据就可以了。
2024-09-18
你好!你缴税了吗已经?
2024-07-01
你好,你如果不打算退了你就直接 借,应交税费,应交城建税,教育费附加等 贷,银行存款。 把余额挂在这个上面就好了,到时候计提的时候就冲奖。
2024-12-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×