你好 报销的是一般是出纳 填写报销单子,后面附加附件

老师你好,我公司接管一项扶贫资金,要求转账管理,独立核算,采用报账制,合同由各个单位与施工方签订合同,我公司按照合同和工程进度等资料审核拨款给施工方,我公司只是对这笔钱进行管理,这种情况在收到钱时,拨付工程款时走什么科目,如何进行账务处理,可以通过专项应付款和在建工程核算吗?麻烦给予一个完整的账务处理方法
我们最开始第一笔资本金是股东转给某一个股东,由个人打款给酒厂,获取地区经营代理权(以公司名义签合同)。同时,也有等量的酒(是否作为库存商品入账)到货,这笔业务涉及到的分录应该怎么做?后期酒厂会有一些赠酒和费用返还,应该如何入账?
4、2020年1月8日,采购部经理陈春和与天津恒大焊条有限公司签订采购合同,购入焊条500盒,单价180元,增值税税率13%,货已全部验收入库,收到发票的同时支付了货款。(原始单据:购销合同、采购专用发票、转账支票存根略)【业务解析】:本笔是签订采购合同、采购到货、收到采购专用发票同时支付货款的业务。(20分)用友T3平台怎么做
同一笔业务的不同的原始资料:增值税专票,银行回单,费用报销单这些等不是同时拿到的,平时怎么把同一笔业务的整理到一起?由谁整理?
同一名员工拿着多笔业务的报销单来报销,报销款的总金额一起由银行支付了,出纳怎么登银行日记账呢?是借:销售费用——某某费,销售费用——某某费??这样样,如果银行存款余额出错的话,岂不是很难对数?因为银行那边是总金额,而银行日记账这边的金额是分开来的
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?