您好,之前是在哪个科目核算呢

某企业为一般纳税人,增值税税率为13%,主要生产和销售A、B、C产品,销售价不含增值税,销售的同时结转销售成本,2021年12月发生如下业务:(1)1日,向乙企业销售A产品,售价为80万元,成本为60万元,货已发出,已开出增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20、N/30,计算现金折扣不考虑增值税。根据以往经验,该企业预计客户10天内付款的概率为80%,10天后20天内付款的概率为10%,20天后付款的概率为10%。该企业认为按照最可能发生金额能够更好地预测其有权获取的对价金额。8日,乙企业付清货款,款项已收存银行。(2)6日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万元,银行承兑手续费2.2万元。(3)15日,向丙企业销售B产品,售价为350万元,由于成批销售,给予4%商业折扣并开出增值税专用发票,货款尚未收到,该批产品成本240万元。(4)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件C产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元已确认入账,成本上月已结转,该企业同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
建筑行业,有个异地项目,已开票给业主,已收款。最终审定结算价比原来的少了几十万,并退了款给业主。后续具体要怎么处理?
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
建筑行业,有个异地项目,已开票给业主,已收款。最终审定结算价比原来的少了几十万,并退了款给业主。后续具体要怎么处理?我收到工程款时是借银行存款,贷应收账款某某业主。开票时是:借应收账款,贷工程结算收入
购买原料,应付包装物押金,但是一直未付给供应商,包装物已入库,如何记账
买购物卡送给客户可以税前扣除吗
去年买的原材料100,今年退货了一部分50,发票已认证,会计分录怎么做,
想问问老板的车平时用来接待客户,但是车不在公司名下,车加的油钱公司需要报销,这合规吗?账务怎么处理,另外老板车的保险及维修费用,能报销吗?合规定吗?
老师,我的资产负债表,资产原值与固定资产卡片原值不一祥,我现在找到了,账上有器具,停车场道闸,灭烟筒,固定资产卡片没有,卡片有沙驰套装,水表,账上没有,这个我现在调整9月份固定资产原值与折旧,会不会影响我已经报税的金额,报表我可以这个月更改一下,这样可以做吗
你好老师现在厂家有一张发票开错了,下月补开,这张发票怎么处理?
老师,之前公司贷款利息银行没开发票,我都入了财务费用,现在发票要回来了,但是月份夸月了能不能把发票放到已记入凭证的费用里。
老师,长期借款,如果已过付息期,但尚未支时的利息,应通过应付利息的科目核算。如果按合同规定,按时支付利息,分录应怎么做?
公司已经注销,网银还剩一点钱转出,需要做账吗
老师,麻烦问一下,模具公司开始是小规模,后来又建立一个一般纳税人,(小规模和一般纳税人不是一个法人,分别独立存在的)现在有部分业务还在小规模户头,今天小规模收到10万块钱货款,如何正规操作的转入一般纳税人?可以规避风险不交税