你好; 意思你们要单独建立工会账套; 单独做账吗

本人是个会计,找了一份教育培训机构的会计工作 这个 机构是2018年成立的,主要业务是做职业技能培训之类的培训。之前的账务是由学校的老师做一个简单的收入支出表,外帐那一块是找的兼职代理办的,现在公司需要建账,规范到财务软件中去处理。今天刚到职,什么完全不知道怎么处理 如何建账,之前的收支如何做处理,是从我接受开始做吗? 还有以前的账怎么处理,这种教育机构建账需要那些科目。账务如何处理,税务处理流程等
老板未把注册资金全额转入基本户,也没以其他方式给公司,如何在成立公司时做账? 老板以个人账户支付各种费用,个别有发票,这种怎么做账呢? 公司今年5月成立的,8月做过一次增值税零申报。9月有开票。这样的公司需要怎么建账,做会计报表呢?
老师你好,2019年开发票,金额100多万,当时增值税,附加税,印花税都交过,因某些原因公司管理人员不在原因无法获取成本发票,会计人员汇算清缴时直接零申报的,现在管理人出来了,成本发票也找过来了,一般纳税人企业跨年的成本发票如何会计处理呢。现在2019年的账做了,但是销售发票在2019年,成本发票开的时间2020年12月份 ,如何处理呢,进项税如何处理呢?
一般纳税人成立了工会经费,我要如何建立账户呢,如何处理日常账套,还有2023年的预算报表如何做呢
我们工会经费每季度计提缴纳了,也没有实际使用,汇算需要纳税调整么?今年区工会的让我们成立了工会小组,可以返还一半缴纳的工会经费,一是计提缴纳的工会经费汇算清缴要不要纳税调整,二是今年返还的要咋账户处理呢
老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?
老师,你看我们这公司买的设备吧,有8月份买的,有9月份买的,现在还都挂在预付账款那里,我统一都在10月份把它计入固定资产借,固定资产贷,预付账款,这样行吗?
请朴老师回答,老师我问的是总账明细账月结年结和日记账月结年结画线有什么区别吗
您好,老师!当月的利润不能太大,太大的话就需要做暂估,这句话怎么理解?
生产制造行业开具发票,有产品和安装调试费,合同签的两个项目,发票可以分开开票税率开成13和6吗
银行手续费一个季度一百多块,一般是不是都不开专票了
员工加油开的是增值税发票,公司是小规模,在税务局能查到,不能下载能给员工报销吗?
广西社保和医保都是在电子税务局交的吗?还是分开交分别在哪里交
老师,以前有几笔应收确认收入,但实际没有收到那么多,以后也不会收到,这要怎么处理呢
个体工商户法人车辆过户,需要申报增值税吗?
对 ,有单独的做账软件,不知道怎么做了
你好; 比如 会账套分录: 收到上级工会按规定转拨的工会经费同此分录, 借:银行存款, 贷:拨缴经费收入, 4、工会户收到银行利息, 借:银行存款, 贷:其他收入, 5、支付银行手续费及日常办公费, 借:行政支出, 贷:银行存款, 6、**活动等支出, 借:职工活动支出, 贷:银行存款。
2022年12月份的账目要年末结账吗?
你好; 是的; 要做结转的
每月用期末结转呢,还是用年末结转呢
这样你看看
要先做那一个,我现在在做去年的账
月末结转损益哈 ; 就类似一般企业一样
我现在做去年的,现在12月还要不要做年末结转呢
你好; 你12月 发生了数据; 还是要结转的; 把 累计没有结转的数据 都结转了
收入结转收入 支出结转支出吗
你好; 是的; 就对应结转即可
2023年的预算报表要如何报呢
参考你们实际情况来做预算计划的; 比如收支预算; 和项目支出 ; 以及采购政府预算计划等