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老师,你好请问半路接的账,(21年12月),也不知道原来会计的银行科目做了几个银行,现在法人给我拿来,两个银行的流水,一个是信合的,一个是建行的基本户,我现在做账,如何做银行起初金额做比较合理呢?

2023-02-22 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-22 21:02

你好这个是内账的吗

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快账用户8832 追问 2023-02-22 21:05

外账,最近老板说科技公司需要看财务报表,需要做点利润出来,我给他说必须按真实业务走,然后他说想办法吧银行账对上。

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齐红老师 解答 2023-02-22 21:06

那你申报给税务局怎么申报的

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快账用户8832 追问 2023-02-22 21:12

给税务申报的财务报表,就是按老板提供的发票做的账,利润是负数

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快账用户8832 追问 2023-02-22 21:13

老师现在我主要是想让他的银行余额对上,调账可以吗?

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齐红老师 解答 2023-02-22 21:15

你好,接着之前的来做,你的期初不能随便修改,之前做的不对的,你可以在这个月做调整的分录。

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快账用户8832 追问 2023-02-22 21:17

现在两个银行,请问如何处理呢?

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齐红老师 解答 2023-02-22 21:19

你查一下他的余额是多少,然后实际的余额是多少,具体的什么业务没有做,能查出来吗?查不出来的放到营业外收支

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快账用户8832 追问 2023-02-22 21:21

好的,需要设置银行科目余额吗?因为一个建行,一个信合

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齐红老师 解答 2023-02-22 21:25

需要 之前都没有明细账的吗

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快账用户8832 追问 2023-02-22 21:30

没有明细账,根据财务报表建账的

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齐红老师 解答 2023-02-22 21:34

那你自己设置就可以的

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你好这个是内账的吗
2023-02-22
没有期初数的话 直接算出期末数 涉及损益的算出利润 (资产负债表的未分配利润项) 涉及资产 负债 所有者权益类的科目 依次填列在 资产负债表就可以
2020-07-31
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
你好;    那你 还是考虑重新建账好一些的;    不然你期末和期初都不对的  
2022-02-28
同学你好,首先看下费用是否进的对的?(费用报销单据是否合理?工资是否正确计提)如果费用类的单据都是对的,只是银行帐错误,直接在当月进行调整银行帐就可以了,比如应该从银行存款支付,错误做成库存现金了 贷:库存现金(红字) 贷:银行存款(蓝字) 这样调整就可以了。
2020-08-25
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