同学你好,是需要从其他应付款-单位转到其他应付款-年金吗?

以前年度科目记错,例如其他应付款二级科目记错,后期更正需要写更正说明调整书吗
其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,分录应该如何做?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
之前分录如下,科目记错了,如何调整到其他应付款-年金呢?
以前的凭证记账时其他应收款挂账A公司,现在发现记错单位了,该挂应付款B公司,该如何调整,分录及摘要该如何写
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?
公司出售固定资产,汽车开发票的时候是开什么名称?
老师,报关单是CIF价 运费3400 保费25 ,总价37577 .客户是不是应该付37577 然后我们再帮他付运保费
老师,你好,麻烦问一下个体户的工商年报“资金数额”是取哪里的数
公司老板A让再注册一个公司……法人是B,那用我的号注册……那我应该是选择:联络人身份还是代理身份?
老师您好,请问编制贷款资料的时候,财务报表是现编2023年报表还是现编2025年报表?
老师,想咨询一下,去年我们用废农膜生产再生塑料颗粒,做那个税务备案上传了检测报告和不重度污染的声明,然后呢,今年我们又增加了一个用其他废塑料做成再生塑料颗粒,因为它们两个区别就是增值税即征即退的比例不一样,像这样的话,我是不是还需要在税务局重新备个案呢?
原公司变更名字了,变更前发生业务还有合同的发票没开需要怎么处理
是的,应该怎么调整
你之前已经把其他应付款-单位这一笔结转了,现在账上是没有这个余额的,更正的意义不大。 如果你要更正 借:其他应付款-单位 -407.88 其他应付款-年金 407.88 贷:其他应付款-年金 407.88 其他应付款-单位-407.88
调整是想让其他应付款-年金这块的余额更正。
同学,你是需要体现其他应付款-年金存在余额407.88元?
是的。核对年金的余额的
那之前怎么做了两笔分录呢,通过银行存款都已经结平了其他应付款-单位。现在要体现年金余额407.88,就只能和银行存款勾稽了,借银行存款 贷其他应付款-年金。但是又收不回来银行存款
之前记错科目了,不牵扯银行。我就想其他应付款-单位往来 和 其他应付款-年金 进行调整的
那可以,就直接一借一贷就行