同学你好,是需要从其他应付款-单位转到其他应付款-年金吗?

以前年度科目记错,例如其他应付款二级科目记错,后期更正需要写更正说明调整书吗
其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,分录应该如何做?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
之前分录如下,科目记错了,如何调整到其他应付款-年金呢?
以前的凭证记账时其他应收款挂账A公司,现在发现记错单位了,该挂应付款B公司,该如何调整,分录及摘要该如何写
老师好,工商年检社保那一部分具体该怎么填呢?该怎么取数呢?
老师,2023年2024年都付款了,当时没收到票,现在要求供应商开票能正常记账吗
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
是的,应该怎么调整
你之前已经把其他应付款-单位这一笔结转了,现在账上是没有这个余额的,更正的意义不大。 如果你要更正 借:其他应付款-单位 -407.88 其他应付款-年金 407.88 贷:其他应付款-年金 407.88 其他应付款-单位-407.88
调整是想让其他应付款-年金这块的余额更正。
同学,你是需要体现其他应付款-年金存在余额407.88元?
是的。核对年金的余额的
那之前怎么做了两笔分录呢,通过银行存款都已经结平了其他应付款-单位。现在要体现年金余额407.88,就只能和银行存款勾稽了,借银行存款 贷其他应付款-年金。但是又收不回来银行存款
之前记错科目了,不牵扯银行。我就想其他应付款-单位往来 和 其他应付款-年金 进行调整的
那可以,就直接一借一贷就行