同学你好,是需要从其他应付款-单位转到其他应付款-年金吗?

以前年度科目记错,例如其他应付款二级科目记错,后期更正需要写更正说明调整书吗
其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,分录应该如何做?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
之前分录如下,科目记错了,如何调整到其他应付款-年金呢?
以前的凭证记账时其他应收款挂账A公司,现在发现记错单位了,该挂应付款B公司,该如何调整,分录及摘要该如何写
老师您好,老板有家未及时报税,现在处理了,需要交罚款,让我先自己扫码交一下,这个不会对自己有什么影响吧
收到发票开具的项目名称是建筑服务*劳务费,可以用吗
老师,麻烦给我发一下,代别人加工产品,我们公司收取加工费账务流程嘛,原材料对方出,损耗都有客户承担,谢谢
你好老师 个体户工商年检有经营所得税 25年10月1至26年12月的 是26年1月份交的563.12 25年申报工商年报的把这个数写上吗?
你好电票一次性全部打印怎么操作
老师,请问一下开建筑发票季度预缴企业所得税是前提的嘛?总分机构才要的建筑公司才需要季度预缴企业所得税是嘛
老师,请问一下我们公司在广西钦州的门窗安装饰公司,有个项目在福建,福建那边说季度30万以下不需要预缴增值税。但是需要预缴企业所得税。但是我们广西南宁 12366说,不是总分机构 按文件来说又不需要季度预缴企业所得税的。到底这个需不需要季度预缴企业所得税的啊?
老师 车子不在公司名下 可以开发票出去吗
23年的126万发票25年冲红重开后26年甲方又让冲红重开,这种情况会不会增加税务稽查情况或税务风险
收到银联开的发票,大类金融服务小类服务费 可以吗,是不是现在不容许直接写服务费三个字
是的,应该怎么调整
你之前已经把其他应付款-单位这一笔结转了,现在账上是没有这个余额的,更正的意义不大。 如果你要更正 借:其他应付款-单位 -407.88 其他应付款-年金 407.88 贷:其他应付款-年金 407.88 其他应付款-单位-407.88
调整是想让其他应付款-年金这块的余额更正。
同学,你是需要体现其他应付款-年金存在余额407.88元?
是的。核对年金的余额的
那之前怎么做了两笔分录呢,通过银行存款都已经结平了其他应付款-单位。现在要体现年金余额407.88,就只能和银行存款勾稽了,借银行存款 贷其他应付款-年金。但是又收不回来银行存款
之前记错科目了,不牵扯银行。我就想其他应付款-单位往来 和 其他应付款-年金 进行调整的
那可以,就直接一借一贷就行