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之前分录如下,科目记错了,如何调整到其他应付款-年金呢?

之前分录如下,科目记错了,如何调整到其他应付款-年金呢?
2023-02-24 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 11:05

同学你好,是需要从其他应付款-单位转到其他应付款-年金吗?

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快账用户6230 追问 2023-02-24 11:09

是的,应该怎么调整

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:17

你之前已经把其他应付款-单位这一笔结转了,现在账上是没有这个余额的,更正的意义不大。 如果你要更正 借:其他应付款-单位 -407.88 其他应付款-年金 407.88 贷:其他应付款-年金 407.88 其他应付款-单位-407.88

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快账用户6230 追问 2023-02-24 11:19

调整是想让其他应付款-年金这块的余额更正。

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:23

同学,你是需要体现其他应付款-年金存在余额407.88元?

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快账用户6230 追问 2023-02-24 11:30

是的。核对年金的余额的

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:34

那之前怎么做了两笔分录呢,通过银行存款都已经结平了其他应付款-单位。现在要体现年金余额407.88,就只能和银行存款勾稽了,借银行存款  贷其他应付款-年金。但是又收不回来银行存款

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快账用户6230 追问 2023-02-24 12:10

之前记错科目了,不牵扯银行。我就想其他应付款-单位往来 和 其他应付款-年金 进行调整的

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齐红老师 解答 2023-02-24 13:49

那可以,就直接一借一贷就行

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同学你好,是需要从其他应付款-单位转到其他应付款-年金吗?
2023-02-24
同学你好 建议你用红字更正法来调整比较好。先把错误的红冲掉,然后再录入正确的凭证。
2020-12-28
同学你好 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2021-01-14
您好 请问是借方其他应收款吗
2021-02-19
你好,你有证明,证明填写错了的,不需要的,直接写上摘要就可以的。
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