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你好老师。在22年12月31日发现,企业再20年的年末长滩原值入账多入了36万,假设21年的1才开始摊销,摊销是36个月。我想问下,我22年才发现这个月问题,我要怎么改账,我要在21年22年怎么做调整分录

2023-02-25 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-25 22:41

同学你好,补提两年的摊销。

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快账用户3628 追问 2023-02-25 22:43

???麻烦老师先读完哦

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齐红老师 解答 2023-02-25 22:53

同学你好 借应付账款等 36   贷无形资产36 同时在22年作账 借无形资产  24    贷管理费用12   以前年度损益调整12 涉及所得税,也一并调整

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快账用户3628 追问 2023-02-25 23:15

21年的分录除了冲掉固定资产原值外。管理费用不是多分摊了12万吗,老师可以把21年改做那些的分录写完吗

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齐红老师 解答 2023-02-25 23:40

在22年做,21年账已封 借:以前年度损益调整 12*0.25 贷:应交税费—应交所得税12*0.25

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快账用户3628 追问 2023-02-25 23:41

你真的是S.8来的 你这种还来当 老师,误人子弟

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齐红老师 解答 2023-02-25 23:42

怎么了,同学,哪点说错了

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齐红老师 解答 2023-02-25 23:43

怎么不就问题说事,哪点说错了

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同学你好,补提两年的摊销。
2023-02-25
借应付账款 贷长期待摊费用 借长期待摊费用 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-02-25
你好;   1. 可以 ; 你22年的成本费用 在23年5月底之前 给你发票都可以税前扣除的 ;  2.   摊销的话;  要有合理发票给你才行的;    你现在收到好多发票了    
2023-02-28
嗯,好的,我再看看,不客气的
2022-06-13
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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