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老师,小规模开了专票,销售主营商品的时候,需要体现应交增值税-进项吗

2023-02-27 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 10:33

你好,小规模开了专票,销售主营商品的时候,这个是应交税费——应交增值税的贷方 小规模纳税人,分录是没有进项税额的 

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快账用户1039 追问 2023-02-27 10:36

我现在用的是金蝶,应交税费-应交增值税,没有三级科目用不了,必须加个三级科目,是怎么回事呢

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:36

你好,那说明是软件开发的时候,就这样设置了(必须加三级科目)

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快账用户1039 追问 2023-02-27 10:38

那我这种情况,三级科目加销项税额?还是加小规模纳税人?开的专票

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:39

你好,是计入 :应交税费—应交增值税(小规模增值税)

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你好,小规模开了专票,销售主营商品的时候,这个是应交税费——应交增值税的贷方 小规模纳税人,分录是没有进项税额的 
2023-02-27
如果季度30万普通发票的可以。
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