你好,查到 错的原因,能确认是什么原因吗?再做账务处理

请问老师,用友数据已从上年结转,后来反结账,有些数据变化,用友22年没开始做账,期初数据怎么重新结转
有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
请问老师,预付账款期初数据后期发展期初录错了,现在填写正确的数据怎么写分录呢
企业中途建帐,没有期初数据,期初数据要挺长时间才能统计出来,但现在企业正常运转产生的单据,都要开始做账了,怎么样才能保证账不乱呢?要怎么做呢
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
公司是19年迁移到市区的,建账期初数各别有误
同学,通过利润分配科目 进行调整。
应收账款科目
都通过利润 分配科目 进行调整,因为会影响到 利润 ,最终调整到 利润分配
举个例 子吧,你少做和多做应收,那么都会影响 收入
建账初期结转数有误,但并没有多做或少做收入
你好,也是只有通这个科目调整
简单来说就是工作上的粗心这种,只是期初数有误
是的呢,如果你是可以查到原因,你按照正常补记,涉及损益类科目,还是按上面的分录做。
我说的这种呢?应收科目:期初数结转错误,后面也没有业务。怎么调呢?
那就直接就利润分配调整,好吧,
不能理解,仅仅说应收账款,它只是增加,但是并没有确认收入。
比如说,借:应收账款 贷:收入 应交税费等科目
就算其他科目发生差异,最终调整都会影响 到 利润