同学,你好 借:应付账款 贷:未分配利润

你好 老师 我想问下我们公司之前欠供货商两笔应付款 总共1716888.12元 然后给我们减免了1373510.52元 现在结清了 我该怎么写分录冲销以前的应付账款呢
老师你好,之前期初数据有误,现在想用未分配利润冲减之前有误的应付账款,分录该怎么写?
老师好,因为之前分录操作有误,把分红款做成管理费用了,现在要调整,怎么调整呢?结转本期损益后,本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万,差额13万请问该怎么做调整呢? 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢?
1、一直 没做,年底,本年利润转到利润分配-未分配利润,现在反过账去结转,影响之前数据吗?2.老师 为什么 我没有把本年利润结转到利润分配这笔分录,那资产负债表中 未分配利瑞是不是不该有数据?
老师,期初之前的费用多记了,用未分配利润调整的,现在想冲回费用,用以前年度损益科目调整来记,怎么做分录呢,转入未分配利润
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
如果未分配利润不够调账能否用盈余公积调账,之前提盈余公积是为了预留预收账款的退款
同学,你好 如果未分配利润不够调账能否用盈余公积调账, 可以,盈余公积可以用来弥补企业亏损。
分录该怎么写?
借:应付账款 贷:未分配利润 盈余公积
谢谢老师
不客气,祝工作顺利