对的,是的35栏里面,然后在第二栏里面自动取出。

通行费增值税电子普通发票为什么在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中?不是普通发票吗?
老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。
老师高速路电子通行发票认证完之后,申报的时候要填在哪里?是不是和本期认证相符的增值税专票填在一起?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
郭老师,22年的企业所得税汇算清缴年报的课程学堂里面有没有,我怎么没收搜出来呢?
你好,有的。你直接在首页搜汇算清交。
你搜关键字,你别搜太长。