你好; 你要缴纳税费的; 你当时没有钱缴纳 ; 你有申请延期缴纳吗

请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
老师您好,我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请,然后选择的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表,上面显示的是小规模纳税人的报表,截止日期是15号,这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了,老师那我申报还是不申报
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,个体工商户要登入什么网页申报税
公司是一般纳税人,员工日常买菜做饭没有发票,怎么入外账,可以用收据入账吗,,
老师,小规模纳税人,开普票,确认收入时需要确认应交税费吗? 无票收入如何做会计分录
销项税能抵扣增值税吗
其他的优惠有吗 就是针对学校的老师
老师问一下,有一个合作社,他是购入了好多鸡蛋,有卖的鸡蛋,是免税,还是得交税
商贸企业如果出口货物,进项开具的发票机器不是在一个发票上怎么退税
老师,我想问下,我们是建筑公司,平时每个月有预缴的企业所得税,本季度按税负计算应交企业所得税时,算出来的数小于预缴的企业所得税,本季度还用交企业所得税吗?
老师,我们公司想再注册一个旅行社和一个酒店,像这种情况到底是以公司名义当股东更好还是以个人名以当股东更好
劳务成本这个科目最后要怎么结转?
就是现在报二月份的啊,不交税也能清卡吧?
你好; 你申报了增值税后; 就可以清卡的 ; 缴纳税费只要在 15号之前缴纳即可