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老师,月末的时候,增值税可以这么做吗,还是要先把进项转入待认证,再转入待抵扣,最后通过转出未交增值税结转呢

老师,月末的时候,增值税可以这么做吗,还是要先把进项转入待认证,再转入待抵扣,最后通过转出未交增值税结转呢
2023-03-07 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 17:54

您好,是可以这样直接做的

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快账用户4929 追问 2023-03-07 17:55

我这样直接做就可以了是吗,因为这个月的进项足够抵扣,就会导致未交增值税出现负数,这样是可以的吗

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齐红老师 解答 2023-03-07 17:56

对的,这个是可以的

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相关问题讨论
您好,是可以这样直接做的
2023-03-07
你好,根据增值税应纳税额结转  期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-10-22
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
此时的进项是指已经勾选抵扣认证的进项对 对 未勾选认证抵扣的,待什么时候认证了再结转对 对  
2021-03-28
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