同学您好,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应付职工薪酬,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
今年3月份发放去年年终奖,去年没有计提年终奖 1.账务处理怎么做 2.个税申报怎么申报,比如3月份张三发放年终奖12000元怎么申报?
老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万
老师好,想请教一下,2022.12预提年终奖金50万,可今年1月份实际发放了60万。那多发10万账务要怎么处理呀
老师好,想问一下,22.12月份计提年终绩效奖金为100万,可实际发放了110万,想问一下老师,这个10万在会计上要怎么处理呀。
老师好,我是小企业会计制度,想问一下,22年12月份计提年终绩效奖金为50万,可实际发放了55万元,那这5万元要怎么处理呀
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师,我是执行小企业会计制度的.能不能1月份做:借:利润分配--末分配利润10万 贷:应付职工薪酬10万元呀.另外象今年汇算清缴2022年时就不用调了,对不
你好,可以的, 没问题
报表改对了自然不再调的
老师,在什么情况下汇算清缴要调呀
报表纳税总额与税法存在差异就要调申报表
老师,如果明天看到,能不能与我说一下,报表纳税总额与税法存在差异就调申报表如何理解.谢谢老师
首先要确定会计报表固定利润总额,利润总额固定后再找税会差异,通过 申报表调增调减,得出应纳税所得额
老师,自己知识太缺了。可不可以这么理解,当再怎么调都是亏损,在所得税汇算清缴上年度时,就纳税调减,也不会有任何变化 。如果调减后有利润产生,就要再做补交所得税科目,对不。
学员您好,是的,对的
老师,今年还没有做上年度汇算清缴,那我2月份按老师这种方法做补提,那汇算清缴可以就不用调减了呀。
学员您好,是的,对的
谢谢老师。
不客气,有空给五星好评:,