可以的,不管凭证散了,容易搞丢

老师好,凭证每个月初必须装订上个月的吗,我去年的全部没装订,只是分月螺好,想等做完年审再装订,不然拆起来特别麻烦,这样可以吗
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,我想问一下我从之前单位离职了,但是没有办理交接手续(没有交接表签字什么的)因为从去年11月开始就因为生病一直没去成原单位,后来单位领导电话通知不用去了,让把病修养好再考虑上班的事情,后来可以工作了,去原单位把凭证全部订完,其他的资料已经在住院期间陆陆续续由原单位出纳人员跟进做完了,这样的情况我没有进行交接手续有没有影响?
老师我们是游乐设备制造企业。我们设备制造好后发到游乐园进行安装通过检验后才能交付使用一笔订单从签订到完成可能要半年甚至更长时间收的款项也分为设备款和安装费想问一下老师我们这种确认收入的话我是不是得过去发出的时候确认然后等安装检验完成后再确认安装这部分的收入呀还是全部等到安装检验完成交付以后再确认收入呀还有就是我一笔订单签订一份合同合同上销售的是2-3台设备每台设备的工期不一样是不是我不能按照合同总额来确认收入需要分开确认到每台设备上去
产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元 问题1:先报关了,后开发票收入怎么确认? 问题2:已经报关了,还没有发货,但是对方国家因为战争,地震等原因销售不了了,这个收入如何确认,如何避免这种情况,有什么解决方案吗? 问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
我先拿大的燕尾夹把他们夹住,等年审做完就装订
这个自己决定是否装订哈,老师只是给你参考