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项目上有预交税金,分录计提和缴纳的时候怎么做

2023-03-09 06:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 06:37

不计提 交的时候 借应交税费应交增值税预交增值税 贷银行存款

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快账用户4690 追问 2023-03-09 06:44

如果预交1万增值税,在国税局申报的时候销项税1万,进项5000,建筑服务的预交税金我用掉了1万其中的5000呢?凭证怎么做啊?

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齐红老师 解答 2023-03-09 06:58

借转出未交增值税 贷预交增值税

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不计提 交的时候 借应交税费应交增值税预交增值税 贷银行存款
2023-03-09
不需要计提,直接做预交的分录
2024-06-05
本月正常的计提就行了,没跨年
2025-07-22
问题:请问下,建筑预缴的时候和回来缴纳德时候,我怎么讲税金,计入到我相应的项目中去,分录怎么写,可以的话明细一点 解答:你好,同学,我一会儿帮你解答。
2021-01-20
(1)计提时: 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)缴费时: 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款等
2021-07-28
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