你好,应纳增值税额,是计提的金额
老师 您好~我们公司是既有研发生产软件又有研发生产硬件的企业,现在涉及到软件产品增值税即征即退问题,第一次备案需填写软件产品无法划分进行税额分摊方式备案表,这个是指什么意思呢?什么情况下进项税额才无法划分呢?是选择实际成本分摊还是销售收入比例计算方法好些呢?如果不存在进项税额无法分摊的情况还需要填这个表吗?
乙公司是一般纳税人企业,销售自行开发软件,享受增值税即征即退。当月不含税的总销售额是200万,其中销售软件不含税收入80万,专用于即征即退软件产品对应的进项税额9万,那么本期即征即退税额是()万元呢
一般纳税人A公司销售自行开发软件,享受增值税即征即退。当月销售软件不含税收入30万元,销售一般货物不含税收入20万元,当期购进货物取得发票上注明的进项税额是2万元(其中专用于即征即退软件产品对应的进项税额0.8万元,其中无法划分用途进项税额1.2万元)那么即征即退软件产品可以抵扣的进项税额是()元,一般货物销售可抵扣的进项税额是()元
乙公司是一般纳税人企业,销售自行开发软件,享受增值税即征即退。当月不含税的总销售额是200万,其中销售软件不含税收入80万,专用于即征即退软件产品对应的进项税额9万,那么本期即征即退税额是()万元呢
专管员发来一张软件产品即征即退自查情况表,应纳增值税额指的是计提还是实缴
老师,超过三年不能确认,也联系不到客户,也没有合同的应付账款是不是可以转营业外收入了?
老师,我们是制造业,制程中有模具,我们的模具制造商开不出模具发票,有100多万,可以让制造商开吗,有风险吗,如果不开,我应该让对方怎么开票,我们怎么做账呢
这个我知道,但是除了一万,人家两个月超出的加起来有五千了,本来是扣3%,现在扣10%人家不同意
老师好,比如公司的差旅费员工已经报销了,如何在电子税务局做个标记说明这张发票已经入账了,以免重复入账
承包工程,1.老板转过来的钱,借银行存款,贷其他应付款。2.购买原材料,借工程物资-钢筋,贷银行存款。借工程物资-水泥,贷银行存款。3.甲方转过来钱,借银行存款贷主营业务收入。2年后才完工,是不是完工了做一笔分录一块结转成本
老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀
老师,应付账款周期开始2022-01-01,结束2022-12-31,截止到今天9月8日,这个周期怎么算,是欠了多久?
老师,员工上个月没发工资,工资申报也是零,然后这次两个月一起发,那个个税很高啊,这个怎么办呢?
公司一年没经营了 但是今年收到工会经费返还5000元 公司准备注销这5000元打给股东 要申报个税吗
我们是北京企业,企业类型:港澳台合资企业。 为拓展公司业务在澳门租住办公室,对公司进行装修,购买办公家具等,此项行为是否可以?是否可以向澳门付款?是否要设立澳门公司或澳门办事处?