你好,需要申报增值税附表一,附表二,主表
餐饮A公司承包学校食堂,然后把食堂的窗口都再承包给小老板(自然人),A公司只是做个监管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采购,每月末学校把食堂收入打给公司。收入支出:1、公司支付原材料供应商货款,2、窗口的收入打给老板个人,給学校交营业收入的5%。给管理员发了工资等费用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。实际上公司就挣20%的管理费,现在该怎么记外账呢?如果对公打款给档口老板,档口老板需要提供发票吗?请老师顺便帮谢一下会计分录,谢谢!
您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
老师,餐饮公司为一般纳税人承包学校食堂免税,增值税申报表怎么填写
一般纳税人餐饮公司承包学校食堂,每个月有收入,为无票收入,申报增值税都需要填哪些表格
我公司是餐饮公司一般纳税人,由于都是承包学校增值税属于免税!我公司像其他餐饮公司学习技术,每个月需要支付费用!这一块他们给我们开的是技术服务费,或者技术咨询费,请问一下这样可以吗?如果可以的话,这个合同该如何出具?才能有效
老师您好,我们是一般纳税人,现在我们开给客户的发票是免税发票,供应商给我们开进来的票是专项票9个点,做账的时候做了进项税额转出,现在这个进项税额转出科目余额在贷方,这个要怎么处理
企业所得税季度预缴是提前交钱么?
员工报销酒店发票1000元,进项60元,公司只给报800元,那我需要进项税转出还是可以60元全额抵扣,如果能全额抵扣,是不是不管给员工报多少都不影响进项全额抵扣,除非发票红冲报不了
老师,您好,我们幼儿园报废了一部校车,然后公户收到报废款项。对方公司要求我们幼儿园开具发票。那能开吗?如果可以开,要怎么开?麻烦老师解答了
老师,税后净利润就是净利润吧?
个体户,利润高有什么影响吗?现在交个税还是按核定征收交个人所得税
老师,我把很多工作表的销售数据按月求和用什么方法快一些
解释下同一责任中的第三条
老师们能不能提供一个记忆技巧?很努力在记了,老师搞混,不然就是回头就忘了,刷完这科忘那科的,好痛苦税务师刷题第二轮了还觉得有些不尽人意。
老师,小规模纳税人,是不是季度不超过30万,不要缴纳增值税跟企业所得税?
老师,都填在哪些行列
你好,收入就是在附表一6%的税率栏次 进项,就是本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次
老师,主表中免税销售额8显示附表一的数据,我附表一中也已经填到免税行列中,主表中还是第8行还是0
你好,这个根本不是免税销售额啊
老师,我们承包学校食堂是免税企业申报
你好,能提供一下,为什么免税吗
国家不是针对承包学校食堂经营企业免税吗?
你好,你单位是高校的食堂?
是的,老师
你好,那就是直接做免税收入申报的
老师,怎么填那几个表格
你好,在附表一的免税收入栏次填写就是了
老师,主表中第8列的数据通过附表一带过来的数据是0,主表第10列是不是我就不用填写了
你好,主表中第8列,主表第10列,能提供一下图片吗
老师,附表一我把免税销售额填过了,主表中显示还是0,第10列我没办法再填写了
你好,附表一把免税销售额填过了,主表中显示还是0(那就需要问税局,是什么原因数据没有过去了)
老师,附表一我是这样填写的
(是针对这个回复有什么疑问吗)