您好,这个是不会的,不会

你好,老师,请问一下,我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去,我就没有去认证进项发票,这样一来时间久了,就会产生财务报表应交税费是负数,负数金额就是待认证进项税额,那这样报表有没有问题,会不会产生预警
你好,老师,请问一下,我每个月采购材料都收到进项发票,然后进项税额我都是先计入待认证进项税,然后月末选择其中一部分进项认证,还有一部分没有认证,这样就产生财务报表应交税费是负数的,那这个最好怎么做,不会产生应交税费是负数
老师您 好,我们收到供应商开过来的发票,当月收到进项发票,全都先入账,入账的分录为:借应交税费-待认证进项税额,但是认证发票时,我只是认证部分,这时我会手工做一笔分录 借:应交税费-进项税 贷:应交税费-待认证进项税,每个月做账的模式都是这样,现在出报表时,出现一种结果,就是应交税费这个科目出现贷方金额,好奇怪哦
我们是一般纳税人,走了待认证进项税,下个月季报的时候财务报表应交税费余额是个负数,但是原材料我们全部结转成本了,这样报上去报表是否会引起税务风险?
是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税