借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师好 请教个问题 根据工资发放明细表里面的五险一金的账务处理,从计提到缴纳的账务处理帮忙指点一下,谢谢老师
老师您好,请问实际工作中这张表根据什么做的?
老师,您好,请问根据最新政府会计制度,固定资产报废怎么做账务处理?
老师下午好,请问对公付的票据怎么做账务处理?
老师好,请问根据这个表怎么做账务处理?
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我理解不了买的那个商标,作为无形资产是个啥意思
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
那上期留底税额这个怎么做?
在转出未交增值税的贷方哦
老师,我做完怎么在转出未交增值税的贷方?这个留抵税额。期末转出未交增值税不是应该没有余额吗?你能帮我做一下这个分录吗?
同学你好 你有留抵的就是在转出未交增值税的贷方 你把你上面的金额代入我给你的分录就可以
转出未交增值税的贷方,不是需要交的税款吗?那也就是借应交税费,应交增值税—转出未交增值税12109.45 贷:交税费应交增值税进项税12109.45 借:应交税费,应交增值税,销项税12937.18 贷应交税费应交增值税—转出未交增值税12937.18做到这应交费应交增值税转出未交增值税贷方余额交827.73,还有期初留抵税额359.09,接下来该怎么做啊?
同学你好 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借方才是需要交税的