借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师好 请教个问题 根据工资发放明细表里面的五险一金的账务处理,从计提到缴纳的账务处理帮忙指点一下,谢谢老师
老师,您好,请问根据最新政府会计制度,固定资产报废怎么做账务处理?
老师下午好,请问对公付的票据怎么做账务处理?
老师好,请问根据这个表怎么做账务处理?
麻烦老师根据我发的工资表做下账务处理,谢谢您
老师好 付款方是甲 收票方是乙 票款不一致,但是乙提供了委托甲付款的委托协议 这样操作合规吗
购买消费券,开票是生产生活服务*服务费,这样开票可以吗,如不行应该怎么开?
个体户名下房产是外地的,个体户是江西的,变更经营者名字,也要交增值税、土增税、、个人所得税这些吗?
老师,我们5月份员工社保是由另外一个公司支付的,我们全额把社保单位+个人部份支付给了那个公司,那这个我们应该如何做账务处理呢
老师,公司有一单跨境电商,在亚马逊平台卖的,货物先在亚马逊仓,有卖出去再从海外发货给客户,那么现在我们税务上要怎么处理
我们工资当月发的,这个月没发,是不是可以先计提呀
老师,当月收到的进项当月可以抵扣嘛
单位替个人垫付的养老怎么做分录,需要计提吗
老师,100多块钱的收据,没有发票,可以入账吗
老师我们是贸易公司,买设备来卖设备赚差价,我们公司转款给卖设备给我们的公司,是备注货款,还是备注设备款呢
那上期留底税额这个怎么做?
在转出未交增值税的贷方哦
老师,我做完怎么在转出未交增值税的贷方?这个留抵税额。期末转出未交增值税不是应该没有余额吗?你能帮我做一下这个分录吗?
同学你好 你有留抵的就是在转出未交增值税的贷方 你把你上面的金额代入我给你的分录就可以
转出未交增值税的贷方,不是需要交的税款吗?那也就是借应交税费,应交增值税—转出未交增值税12109.45 贷:交税费应交增值税进项税12109.45 借:应交税费,应交增值税,销项税12937.18 贷应交税费应交增值税—转出未交增值税12937.18做到这应交费应交增值税转出未交增值税贷方余额交827.73,还有期初留抵税额359.09,接下来该怎么做啊?
同学你好 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借方才是需要交税的