你好,没有就填写零就行的

老师,请教一个问题,在操作生产企业离线版申报软件时,会有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵税额,,这个期末留抵税额要填什么数?(我们企业一直内销大于外销,今年新增加出口业务),每期都交增值税,所以,我的理解是没有期末留抵税额,所以填了0,但是这样,就一直生成的都是免抵税额,在增值税申报表中没有可以抵减销项的数据,是不是我填错了?
老师,刚去报税,结果还有留底税可申请,这特定行业销售额,没有啊,填0?这销售额数据填哪一期了?
老师,问一下,增值税留抵退税这个报表,那个同期全部销售额是填写哪个期间的,上面有个营业收入是指上年,还有一个是特定行业 时间是2022.4-2023.3月 有一个增值税销售额,我们是制造业,下面就是同期全部销售额这个是指2022.4-2023.3的这个期间的全部销售额吗?
老师,请问下如果5月企业从小规模转变为一般纳税人,销售收入500多万,6月销售额为3万多,请问增值税申报表怎么填?还有,企业所得税申报表销售收入数据和财务报表的数据怎么填?按哪个数据填?
有谁知道劳务派遣公司在申报时,附表一没有填写扣除额;附表三没有填写发生额,这个会不会影响主表呀。因为刚接触此行业,当里申报一看,销售额及税额都对,就没去多想点申报了。后来听了学堂课程,才知道要填写这两个数据。
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
现在还有留底税可申请?这是几个月申请一次还是?还有经营起止时间填哪个时侯了
现在还是有这个政策的。
这个时间就填写你退税的时间。
那同期销售额写本年累计,还是本月?
填写的时候本年累计的
特定行业留退税不能填0,那填啥了,您现在看下图
抱歉,这种情况也没遇到过G过呢
老师,我明白了,因为我们的行业做净水器的,没这个待遇,留底税早已取消了
哦那就行,找到原因就行了