你好,是一般纳税人单位缴纳的增值税? 如果是 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 营业外支出 贷:银行存款

计提和缴纳增值税和附加税会计分录怎么做,
公司增值税产生的滞纳金,及滞纳产生的附加税会计分录怎么做
老师,增值税和附加税的滞纳金。分录怎么写?
没有计提税金,直接缴纳的增值税和附加税,和滞纳金,分录怎么做啊
老师计提增值税和缴纳增值税计提附加税和缴纳增值税的会计分录怎么写
老师好,公司货物已出关,在退税操作前进行了地址变更,对退税有没有影响?
贸易型企业从供应商那里拿货,首次上门核查资料中提供 供应商发货单,请问这个供应商发货单要是什么样的呢?抬头是供应商名称,然后客户是贸易型企业?
朴老师,公司帮员工承担的个人应交社保的部分可以税前扣除吗?如果不可以的话,有什么办法可以使其税前扣除?
老师请问:我是销售方收到客户20万的预付货款,后期还要返利12000元货款给客户,这笔我的分录 怎么做?
零售业企业,想开具现代服务品目的发票,可以直接开出来吗?还是需要联系管理员增加税种啊?
3000块钱的起重机 主起升电机 用不用计入固定资产老师
处置固定资产亏损是否需填A105090?
小规模纳税人免征增值税计入营业外收入,二级科目是税收减免还是政府补助呢?
计提季度企业所得税分录和付企业所得税分录
老师,25年的工资没有发完,25年汇算清缴不能抵扣所得税了,是算到26年的费用里吗?
之前月份没有计提增值税和附加税
你好,那就需要补计提的
那个是补缴去年三月的,我们是去年四月合并的。我现在这样做行啊
(是针对这个回复有什么疑问吗)
合并之前的我看不到账
你好,如果是一般纳税人单位缴纳增值税,附加税,滞纳金,分录是 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 营业外支出 贷:银行存款(是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,我那样做对吗
你好,你的不对,增值税明细科目错误
那合并之前我都没看到他帐
这样可以吗
你好,是的,是这样的