你应该是 8月就开始的
老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
老师们,我第一次做工程项目的账,这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目,预计到今年年底竣工,签订的合同是从2021年6月份开始的,但甲方8月份拨了第一次款,9月份首次开票给甲方,我们乙方的公司9月之前还是小规模,为了按甲方要求开9%的发票,就在今年9月份申请为一般纳税人了,但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算,看上个季度的账也没几笔账,而且之前的账套不能按要求做了,我重新建了个账套从2021年8月份启用,这个工程合同总价是700多万(含税的),我是10月底才接的,前会计并没按完工进度百分比核算,现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办?
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
早上好,老师,我们公司厂房是2023年8月11日竣工验收备案 而我们竣工验收是2022年8月3日,因之前发票没开完回来,我接手后,按了个暂估账(2023年10月份入账)入固定资产,那我要补交房产税填税源信息是应填8月开始,还是10月开始?(且到现也没开完票回来)
老师,之前暂估多了,如何做账
公司全额缴纳社保怎么做账
利润表,其他业务利润是负数是什么原因,
查到一张2022年12月开具的普票,税率栏显示免税,这张发票开具是否正确?
费用发票比如说2024年发生费用次年才开发票过来这个怎么做账 就银行手续费发票次年才开出来 这个怎么入账 我听老师讲解说汇算清缴前取得就行这个取得指的是在当年开出来汇算清缴前取得就行 还是说汇算清缴前开出来 有没有补开发票一说 补开发票指的是已经开出来的发票不合规再补开啥时候补开就记啥时候费用? 这个发票记账是以开发票的时间确认到当期费用?
企业所得税年度申报,纳税调整A105000项目明细表里,业务招待费费支出的金额是86404.7,请问我可以在税收金额里填多少?
老师,我们公司从淘宝上下单采购的一些办公用品,是个人垫付的,现在需要给个人报销,有采购合同和发票,采购合同和发票都是8000元,但个人支付的截图是7987元,相差了13元,这样是不是就不能报销?
老师您好!我公司是医疗器械批发公司,存续状态,但有一年的时间不经营了,等着注销,现在发生一笔退货,我可以在没有收入的情况下,开红字发票吗?
公司的开户许可证和u盾都不见了,也不记得在哪个银行开的对公户,现在要注销有什么办法可以查到对公户信息吗? 税务系统也没有银行信息的备案,
老师,学校应收集团300万,集团就把300万给了学校,学校账当时往来记错记成 借 银行存款 300万 贷 其他应收款-老板300万 要把往来调成应收集团300万,分录怎么写
那我10入账价,要补提9-10的折旧费吗
你好; 是的;要补计提的
好的,谢啦!!
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