你好 应收应付,预收 预付 ,其他应收应付 应收和应付是采购和销售商品时用的

你好老师,我们是建筑行业挂靠,分项目做账,最近项目接近尾声,最后一笔工程款要进来,这个钱在考虑怎么从公司往外取,开进去工程票和材料票之后,这部分可以通过这些发票往外取出来,但是还剩下一部分出不来,我们有大量的个人垫资,但是个人垫资不太好利用,因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款,我们这块提供不了。老师有什么高见吗?
老师往来账启用了辅助核算我怎么蒙圈呢!譬如不启用供应商辅助核算,A公司挂账时,应付帐款里没有,那肯定就在预付账款里,如果应付预付都没有,那我在哪个科目里新增加都可以。 急用了供应商辅助核算,譬如供应商有80个,应付预付里显示出来的都有这80个。发票挂账时倒是挂应付里?还是预付里?就蒙圈了
公司内账比较乱,比如去年一年公司没有交过税,之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税,工资也是挂了几十万的工资未发,这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的,其他应收款和应付款也是挂的很奇怪,这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗?能不能直接按照正确的余额调整过来?或者这套账可以放弃吗?能不能从2023年1月份开始新做一套账
预付帐款及预收账款可以按往来核酸吗?哪些科目属于往来核酸的范围?什么情况下可以不用做往来?
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
老师你好,请问村里的房子,16年前房子,租户转租发票开什么税率,可以按简易计征5%开票吗?
删除了2022年12月一个员工的工资3000元,要更改2022年的所得税年报,工资薪酬支出表:账载金额、实际金额、税收金额、调整金额,这些要怎么填?
什么是劳务费发票,这个需要签订什么合同?
我公司购买土地 ,交了保证金,当时用的是其他应收款 土地保证金,现在收到中央非税收入统一票据,(土地要盖厂房子的),收到票据怎么做账,分录怎么做
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
我公司一般纳税人,购买土地缴纳的契税和印花税分录怎么写
个税的经营所得和劳务报酬本质区别是什么?如何界定。
2025年石家庄工商年报中,社保信息下,单位累计欠费金额怎么填?按什么填?社保所属期选哪年哪月?在哪查
自然人可以去税局代开经营所得发票吗?个人承接了企业的零星工程,这个怎么开票?
才成立的公司,股东没有设立公司章程,目前还不清楚各个股东的投资款,前期就由大股东A收集很多小股东的投资款,根据需要收集,B是法人,就有A转给B,B转到对公账户,内账这种往来怎么做
购入的固定资产走可以做往来吗?进哪个科目?
你好。没有付款计入应付账款你好,没有付款计入应付账款。