你好,这个实际有业务的。
跨年发票 请问老师到底怎么处理做账啊?好头痛,假如去年暂估了,或者没有暂估,今年汇算前,汇算后,该怎么做账汇算呀,一团乱,谢谢
老师,去年暂估的成本,比如50万,今年只收到成本发票30万,这个账务怎么处理,分录怎么做呢,谢谢
老师,去年暂估分录是借方:管理费用-暂估。 贷方应付帐款-暂估、今年没取得发票怎么做分录弄谢谢
老师去年暂估分录这样的、今年没取得发票怎么处理谢谢
老师,22年12月暂估了10万成本,23年4月只取得了5万发票,汇算清缴怎么处理,请写出分录,谢谢
如果实际有业务的话,账上不用调整 表里纳税调增就可以了。
这样的去年
今年没取得发票分录怎么做谢谢
你好,虚增的吗?如果是的话,借其他应付款 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润汇算性交纳税调增。