你好 冲原来的材料成本

老师您好 收到一批原材料,发票先到,材料后到。入库后发现材料数量少于开票数。已按发票数量入库,但按实际数额付款,请问差价怎么做账,冲掉应付账款的余额?
老师,材料质量扣款金额开在材料发票上,显示负数,是材料名称,怎么入账呢?
老师,购进的材料总金额是由abc三种材料组成的,发票开的金额是三种材料的总金额,已经入账了,后面a材料有问题退货了,能单独的开一张a材料的负数发票吗
请问老师,材料入库了,发票还未开,材料款也付了,那现在要暂估入库,材料金额是含税还是不含税入账呢?
老师,材料已经到了,发票没有收到,怎么做账? 材料入库,未收到发票时, 借:原材料-暂估-材料名**元 贷:应付账款-暂估-供应商名称**元 生产领用材料时, 借:生产成本-直接材料-材料名称**元 贷:原材料-暂估-材料名**元 收到发票时, 借:原材料-生产主料-材料名**元 借:进项税额**元 贷:应付账款-供应商**元 红冲前面的暂估, 借:原材料-暂估-材料名称**元(负数) 贷:应付账款-暂估-供应商**元(负数) 红冲前面的成本, 借:生产成本-直接材料-材料名称**元(负数) 贷:原材料-暂估-材料名**元(负数) 重做前面的成本, 借:生产成本-直接材料-材料名**元 贷:原材料-生产主料-材料名**元 是这样做账环节吗,老师?
请问收到个税返还的金额如何申报增值税?
郭老师,汇算清缴的职工薪酬调整表,社保和公积金是公司缴交部分吗
老师,pdf怎么转换成excel呢?
郭老师,汇算105050职工薪酬,里面福利费,是包括在工资里的,还是平时计提在福利费科目的数据
25年6月公司购入了15台二手的老旧货车,当时没付车款,也没做账入固定资产,也收到了购车发票。 在今年3月,才支付了这15台老旧二手车款18万元,同时也在今年3月报废处置买掉了这15辆车,收到处置报废款3万元。 老师,请问这业务该怎么做账写分录。 是小企业会计准则,按权责发生制记账。
你好老师个体户经营超市给卖熟食的员工买的口罩会计分录怎么做
老师您好,麻烦问下,给实习生发工资,个税是怎么计算的呢
请教一下老师,地铁发票员工可能是那种充值了100元,但是每次只是消费几元,这种地铁费报销每次都只能重复使用这张发票可以吗?有没有什么其他的办法呢
老师,请问开发票时,有的货物是0元的,我怎么开具呢?我在填写0的时候系统自动不识别该怎么办呢?感谢您的回复
你好老师想问一下,所得税汇算清缴我纳税调整了一笔2025年3月份的暂估入户,冲减了主营业务成本,所以我的利润总额和2025年12月份的利润总额就对不起来了,这种情况下怎么处理呢