这个不用减去的,需要考虑。

老师,增值税税负平时都是2个点,如果购买固定资产了,我把固定资产进项税减去还保持2个点左右,这样做对吗
老师,我是生产型出口企业,没有进口货物,在确认当期进项税额的时候,可以把租金的进项税额,和购入固定资产的进项税额算进去吗
老师,算税负要把固定资产的进项税额减去的吧?
公司采购耗材,确定专票,那么在计算成本时,是不是应该把进项税减掉,剩下的不含税的金额才是成本对吗?同样,购入固定资产,也是把进项税减掉才是固定资产的原价对吗?
老师,资产负债表里固定资产原值减去折旧的那个净额算到资产里是不,然后这个折旧在计算利润表的时候是算是费用减去的对吧老师
老师,咨询一下,今年收到税务通知,补交2023年12月一个月的房产税,做账要怎么做啊?我把补计提在营业税金及附加,但是这是属于2023年的房产税补交,应该怎么入账?涉及哪些分录
老师,公司货款收到现金,存入公户的流程是什么呀?带着现金和单位结算卡,选择对公业务——填存款单据——柜台办理存款是吗?非办税人员可以代为存款吗?
请问我可以现在开发票可以冲2020年开的白条吗?意思就是白条金额是5000,我现在开5000的发票可以入帐吗?
老师你好,通行费发票不做抵扣的,是不是按含税价入管理费用呢
老师,公司收到了现金,必须全额存入公户吗?零的几十块或者几块钱还用存吗?
房开企业把未卖车位让物业出租出去,然后物业扣除物业管理费后的差额给房开企业,房开企业需要就差额部分停车费缴纳印花税吗
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
没明白,老师
就是你固定资产的进项需要算所得税的。抵扣了固定资产的进项,这个影响你交税。
进项怎么要交所得税,老师
刚才我打错了,进项要算你的增值税税负,因为它抵扣了你的销项, 销项减去进项)/不含税收入=税负
税务局在考核你的税负的时候,固定资产的进项要考虑进去的不减去。
固定资产偶尔发生的
购买商品进项税额是100,固定资产进项税额是20,销项税额是300 300-100-20)/收入=税负