你好 借:其他应收款 贷:银行存款 后面扣工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
发工资的时候产生了手续费,然后实际发给工人的工资是扣除手续费后的金额,计提工资和实际发放时该 怎么做分录
老师,我们公司付食堂一个月4万的伙食费,就是发工资的时候会扣除员工每人200元。 请问我公司开始交的4万伙食费我要怎么做账? 然后从员工工资扣200元,怎么做账?
老师,您好!员工伙食费,先预支,然后实际发放工资的时候扣减,怎么做分录?
老师您好!员工预支工资,然后等到下个月发放的时候,我该怎么写这个分录?比如他工资4000,预支了500,发放的时候是发3500
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票