你好,借银行存款,贷预收账款19万,这个5万的普通发票是不征税的,还是对方消费了?

会员卡充值当天是赠送牛排一份,我们成本在40元左右,这个赠送的牛排是在当天的数据是0元的,但也是会产生费用的,2,每个月会有余额变动,如9月份我会员卡余额剩下10万,10月份剩下12万,相当于10月份增加2万的没有消费的余额,那这个2万要怎么做账呢,3.如果少了,如9月份10万余额,10月份余额变8万,10月份用了9月份的2万余额,那账又要怎么做呢
老师我是小规模药店在6月份时没给社保局(是用社保卡)开发票7万元,我当时报无票收入了,这个月收入14.5万,但开了2个月票17万,现在如何做账呢,报第3季度增值税时肯定有影响,等于重复7万收入(未开票收入7万笫2季度报了,7月份又开票7万,怎么办?
前段时间我们收到客户预付的货款20万,当时我没有开发票,所以借方银行存款20万,贷方预收账款20万,这个月我给该客户开了549000发票,客户付款了34万,加上之前20万,一共付了54万,还剩9000没有付,分录我该怎么做
老师,我们是饭店(个体户),有个客户2月份充值会员卡19万,银行收到19万,当时给他开了5万的普票,还剩14万没有开,那2月份这个怎么做账?
老师,我们公司5月份预收了客户的货款20万,但是商品还没有发货,也没有开票,货物要到七月份才发给客户,那我做账,借,银行存款 贷,合同负债 这时需要申报销项税吗
企业收到合作社开具的普通发票,进项抵扣直接填列在报表上,还需要在账套中提现这部分进项税额么
请问老师固定资产已经折旧完有好多年的也有才折完的(例如电脑啥的)残值一直在帐上,是否要处理呢?有啥好办法啊
老师 公司10万购买了艺术品陶瓷 用于投资升值 会计分录怎么做
我发现之前走一份报销,三张发票共计236元计入管管理费用福利费,其中有两份发票不合规,一张是合规的,已经跨月了,怎么调账呢
老师,工地上购买搬运车入哪个科目呢
新企业,进项大于销项,应交税费是负数,怎么调整
个人代开的,建筑服务发票,用不用签合同?
这都是商业没有工业吗?我们这是县城工厂比较多
对方代开了劳务报酬发票,我让她去窗口代扣代缴了个税。现在自然人端,显示了这笔明细。我是不是不管就行了,还是要干嘛。
个人借款挂账可以一直在公户存在吗 注销时候查出来补税吗
征税,那个公司没有消费,只是2月份剩5万的发票就给他们开过去了
那你需要确认收入,因为你开了发票,借预收账款 贷主营业务收入。应交税费。
这个成本你先暂估吧。