有已付款还没收到发票的才能暂估成本的
老师,你好。我们以前暂估入账的多了,成本也结转多了,现在要调平暂估入账的金额,是否可以做如下分录?借:应付账款-暂估入账 贷:主营业务成本
我们公司有几笔款项是应收账款约50000元,请问是否可以做暂估收入?借:应收账款,贷:主营业务收入 到了下个月真正收到账款是48000元时,请问如何做分录?? 如果下个月真正收到是50000元时又如果何做分录?
今年有笔成本发票没来,我直接暂估借:主营业务成本,贷:应付账款_暂估。那收入是不是得应该有一笔预收账款吧
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,递延所得税资产填报表的时候是填入其他非流动资产,是吗?
老师,比如我三月一个月卖几家货,四个月一次性付进货货款,开票,这种账应该怎么做?
【简答题】 (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。但我不理解的是,注会对与审计相关的控制都要了解不是必须的吗?为什么这里说没必要呢?
年度汇算清缴,没有需要调整的表,需要填吗?
老师发票上开个正数,同时又开个相同的负数,数量还存在,金额就是0,这是怎么回事
咨询一个问题,自然人股东有必要转成法人股东吗?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股东全部转成法人股东
老师,下个月是六月,是不是从六月开始就不好找工作了啊
非朴老师勿扰,朴老师,成本管理制度发你QQ了,是我精简过的,请帮忙审核下,谢谢
老师,我新接手一家食品制造业,期初余额录完了之后差一分钱,我应该怎么调整,我在库存现金上多加一分钱可以吗?不写分录
你好,老师 请问一下,我们公司生产沥青混凝土 但是有几种规格 核算成本必须要分开核算吗,如果分开核算非常麻烦,还是说 可以合并核算
该款项全是合作单位人员工资……是否提供发放表格就可以?
是的,需要提供工资表的