对的,是的,其他的不需要处理的。
老师好,请问一下我们单位去年支付费用款项,借管理费用 贷银行存款,今年3月收到了费用发票,账务上怎么处理呢?是先冲减去年分录重新做账吗?这样汇算清缴要不要做特殊处理?
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
写收据是不是银行已经收到款项并且入账了才能在银行付讫的章?而收到承诺兑现的之票,由于是六个月以后才能入账,现在不能进入讫的章? 收到转账支票还没有进行背书转让的话,是不是也没有进入银行账户,也不能盖银行收讫的章?得等到背书转让之后才能拿银行的回执单来入账,再另开一张收据么?那么这种业务是开一个收据还是两个收据呢?
老师,收到支票,去银行入账,需要在支票后背盖章写收款单位名称是不,还需要做什么其它处理呢
老师 我支付了A公司,但是是B公司给我开票,A和B公司是母子公司,这样我是不是需要他们给我开个说明,加盖章的,我这样做账,收到的发票就是可以入账,虽然我支付的单位和发票单位不是一个名称,还是说母子公司也是不能做账
第一套房子贷款扣了专项附加扣除,把第一套卖了,再买第二套能享受贷款利息扣除吗
新政策外卖员等年收入12万元以下,基本无需纳税 餐饮企业外卖员工按工资薪金纳税,与新政策有关系吗
月末报表要从哪几方面来检查
老师你好,小规模纳税人的每个月结转税额的分录是怎么写的
老师,我司以前年度有亏损,这个季度是盈利。可以弥补以前年度亏损。请问我在哪里看还有多少可弥补的亏损啊。
老师,3月份的账我建立好了,但期初设置里面,可以添加银行存款,库存现金,就是添加不了应付职工薪酬,怎么回事啊
老师,我们外发委托加工物资,收回来之后,委托加工物资-加工费这个科目,科目余额表的期末余额,借方是是负数,正常吗,还是说哪里做错了 外发的全部收回来
我司是出口贸易公司,每个货柜中出口物料非常杂,至少三四十项。但是其中涉及出口退税率0%的物品,这类税务上如何处理?直接免税出口还是出口转内销?
老师生产企业出口退税以公司名义购买汽车的进项税额可以参与退税吗?
老师好,请问从旅行社订购的机票,开具电子普通发票(代订机票款),进项税是不是不能抵扣?