认证的时候借进项贷,待认证进项。
老师,我这个月进项税有165万,但是我只勾选40万,但是进项税我都做到账上了,做到待认证了,我怎么勾选出40万呢,因为我们是建筑公司,都是分项目核算的,我怎么从待认证转到进项税呢?转哪些呢
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万,销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录?怎么写?
老师 ,我每次收到发票的进项税都记待认证进项税,等计算出增值税了比如1万,销项是3万。,要认证的进项是2万, 该怎么做分录呢
老师 你看我这样做对不对 1月2月都收到了进项发票 3万 我做的到分录待抵扣进项税额 然后3月开了发票 我认证了2万进项 我就把待抵扣转2万到进项 这样对不对呢
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
借,, 应交税费-进项 2万,贷待认证进项2万 这样吗
是的,您的分度是正确的。
是的,您的分录是正确的。
然后再怎么结转增值税呢
然后就是期末结转增值税了。
借 销项3万,待进项2万,增值税(转出未交)1万, 借增值税(转出未交)1万,待应交税费-未交增值税1万
老师,您帮忙看下, 这里一点也不会
期末结转的时候没有带带认证期末结转的时候没有带认证进项。只结转销项和进项。
老师 比如上个月做的待认证进项1万本月要认证了, 怎么做分录,借应交税费(进项)1万, 待应交税费(待认证进项)1万,这样吗
这个分录是正确的,没有错误。
还有个待抵扣进项税,这个又是什么意思
因为没有认证才计入这个科目。
没有认证不是记录待认证进项吗
你好 对 没有认证是记录待认证进项
莫非认证好了再记到待认证?
没有认证的记入待认证。认证后计入进项科目。