认证的时候借进项贷,待认证进项。

生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万,销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录?怎么写?
老师 ,我每次收到发票的进项税都记待认证进项税,等计算出增值税了比如1万,销项是3万。,要认证的进项是2万, 该怎么做分录呢
老师 你看我这样做对不对 1月2月都收到了进项发票 3万 我做的到分录待抵扣进项税额 然后3月开了发票 我认证了2万进项 我就把待抵扣转2万到进项 这样对不对呢
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
借,, 应交税费-进项 2万,贷待认证进项2万 这样吗
是的,您的分度是正确的。
是的,您的分录是正确的。
然后再怎么结转增值税呢
然后就是期末结转增值税了。
借 销项3万,待进项2万,增值税(转出未交)1万, 借增值税(转出未交)1万,待应交税费-未交增值税1万
老师,您帮忙看下, 这里一点也不会
期末结转的时候没有带带认证期末结转的时候没有带认证进项。只结转销项和进项。
老师 比如上个月做的待认证进项1万本月要认证了, 怎么做分录,借应交税费(进项)1万, 待应交税费(待认证进项)1万,这样吗
这个分录是正确的,没有错误。
还有个待抵扣进项税,这个又是什么意思
因为没有认证才计入这个科目。
没有认证不是记录待认证进项吗
你好 对 没有认证是记录待认证进项
莫非认证好了再记到待认证?
没有认证的记入待认证。认证后计入进项科目。