你好,这个是你们单位分包出去的吗?如果是的话,做工程施工分包款确认收入之后结转到主营业务成本。

老师我们做钢结构加工的,一个工程项目上用了通风对方给我们开了一个建筑服务-通风工程服务,我应该怎么做账务处理
老师你好,请问我们做钢结构加工的,有一批材料在外边请几个人来帮忙做的,对方开了劳务*加工服务费,请问这个怎么做账务处理
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,这个项目是甲公司接的,跟对方签的合同,我们挂靠甲公司做的,我们防火涂料和检测这块又包给了乙做的,是这么个情况,现在乙开票给我开了工程服务费,我应该怎么入账
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,请问有一个项目钢结构这块是我们做的,但是上面通风这块是找别人做的,对方给我们开了建筑服务*通风工程服务,这个票我应该怎么入帐
你好老师,我们是做钢结构加工的,一个项目安装费对方开了普票开建筑服务安装费可以吗?
老师您好,我们现在用的做账软件是金蝶精斗云,我看不明白这个科目余额表里的(本期发生额、本年累计发生额、期末余额)分别是代表什么意思,还有我们每个月给员工发的工资金额在哪个表里可以清晰的体现出来
香油礼盒税率多少?老师
老师,公司卖的车收到50万,累计折旧86238.70,固定资产清理是不是就是500000-86238.70=413762.3
有赞微商城的账怎么对呀,如何报送税务局
老师,您好,工商年报中的股权变更日期是填新股东首次持股还是股权转让协议签订的时间
直播运营公司是个体工商户好还是小规模公司好
老师您好!我公司从其他公司买了一台强夯机。该设备,对方公司按10年计提折旧,对方公司已提8年,给我来开13%的专票,售价40万元(含税)。我现在应该按几年计提折旧?
老师:以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万,应付职工薪酬200万,应付暂估480万,应交税费是负数。固定资产105万,已经计提折旧48万,未处理的57万,低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢?都是期初数据不好查询了
老师 咨询一下,我们这有个员工5月份被裁员了,发了4月份工资,还发5月份工资,但是个税申报5月所属期的,是在6月初扣款的,数据采用的4月份工资,现在5月要继续把该员工5月工资也提前发了,测试个税的时候累计收入额有误,导致个税多扣了一分钱,今天个税提交的,发现比上月测试的个税少一份钱,这个要怎么处理啊?工资已经全发了
老师,我们公司人员出差一般都要填什么单子,新开的公司,流程还不规范
账务处理是不是借:工程施工分包款 应交税费-应交进项税 贷:应付帐款 确认收入 借:借主营业务成本 贷:工程施工分包款 是这样吗?
是的,是的,是这么做的。
老师这要是不是分包收到票的怎么做账务处理
既工程施工待应付账款。
借工程施工,贷应付账款。
这里工程施工也要结转到主营业务成本里去吧
你确认的收入可以的,不管有没有发票,没有发票也可以暂估的,不是吗?