同学您好,同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元这个是条件
甲企业为增值税一般纳税人,本月委托某烟厂加工烟丝,甲企业提供的烟叶成本为35000元,支付加工费8050元(不含增值税)。甲企业允许抵和的进项税为340元。已知烟丝的增值税税率税税率为30%计算甲企业当月应微纳的增值税税顾。
甲企业为增值税一般纳税人,本月委托某烟厂加工烟丝,甲企业提供的烟叶成本为35000元,支付加工费8050元(不含增值税)。甲企业允许抵和的进项税为340元。已知烟丝的增值税税率税税率为13%计算甲企业当月应微纳的增值税税额。
一般纳税人做本月增值税和附加税的账时,看哪的数据知道本月是否为小型微利企业
2014年设立的一般纳税人,之前都是属于小型微利企业,2023年5月申报2022的年报汇缴时不属于小型微利企业,请问2023年5月之后申报的附加税还可以减半征收吗?
老师,企业所得税是季度末把当季最后一个月的账做完,就是增值税附加税计提了,然后把数据转到本年利润后,再去看利润表是否盈利吗?还是什么时候看是否计提所得税呢?
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?
是看上年度的么?
同学您好,是的没错, 是这样的