开出的进项发票, 可以去抵扣

老师你好,麻烦请教一下,我们公司属于提供劳务的一般纳税人,在提供维修服务过程中产生的车辆油料费,,可以进劳务成本抵扣进项税吗?
老师 我们是运输公司 名下货车不少 一年里面有好多的车子维修 但是有些是我们自己能够解决的维修 我们就自己买一些汽车配件自己维修 这样的购买汽车配件的发票能进项抵扣吗
老师你好,我自己名下的车,但是我的车帮公司运货的途中产生的那个维修费,开出的进项发票,我可以去抵扣吗?我是一般纳税人
老师你好,车是我个人名义买的我是法人,但是公司常用我的车,我拿的进项的加油发票能给公司抵扣。可以吗
我公司是一般纳税人,公司名下的车辆,车辆的维修费和保养费,可以开专票进项税抵扣吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我的车不是公司的车,是我自己私人下的产生的,这个消费是可以抵扣,对吗
是的,建议同时签订私车公用协议,开具租赁发票