咨询
Q

老师,麻烦问一下,增值税免税分录,那个金额,是按3%算,还是按1%算,还是按照税盘上的金额计入营业外收入?

2023-04-02 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 22:13

借:应收账款,贷:主营业务收入,不需要通过营业外收入体现

头像
快账用户7580 追问 2023-04-03 11:25

老师,您是不是看错问题了,我这个问的是,我小规模增值税减免的税款,不是放到营业外收入里吗?我想问的是我这个减免的金额,是按2%记,还是3%记,还是按税盘上的金额记

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 12:27

学员您好按2%专票先都填在3%栏目下,税额差2%填在减免税栏

头像
快账用户7580 追问 2023-04-03 13:38

老师,我问的是我这个减免税的分录的填写,这个减免税分录的金额,这个金额怎么确定,不是问的怎么报税

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 13:46

开始就做了会计分录给你,不需要交税就不要提现,增值税需要交多少记多少应交税金

头像
齐红老师 解答 2023-04-03 13:47

不需要体现营业外收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:应收账款,贷:主营业务收入,不需要通过营业外收入体现
2023-04-02
你好,这个是包含的无票收入的
2023-04-04
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
同学你好,,优惠税额转营业外收入是按开票的1%还是3%金额做账?——是按1%的;就是说账上和申报表是不一样的
2020-10-15
你好 ;  你做账 按你开票1%来做账的;   申报直接报10栏次 里面减免   
2022-01-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×