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甲公司为增值税般纳税人,本年7月,甲公司向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明价款200000元,支付运输公司运送该批产品回公司的运费5000元(不含增值税),取得增值税专用发票。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。要求:计算相关可抵扣增值税进项税额。
甲公司为增值税般纳税人,本年7月,甲公司向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明价款200000元,支付运输公司运送该批产品回公司的运费5000元(不含增值税),取得增值税专用发票。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。要求:计算相关可抵扣增值税进项税额。
甲公司为增值税般纳税人,本年7月,甲公司向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明价款200000元,支付运输公司运送该批产品回公司的运费5000元(不含增值税),取得增值税专用发票。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。要求:计算相关可抵扣增值税进项税额。
A公司为食品制造加工企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年12月发生如下增值税相关业务:(1)本月购入免税农产品一批,农产品收购发票注明买价400000元,规定的扣除率为9%。货物尚未到达,价款暂未支付。(2)本月,A公司以其生产的一批食品向希望小学捐赠,该批食品实际成本50万元,计税价格为60万元,税率13%。假设不考虑其他因素。要求:(1)编制A公司购入免税农产品的会计分录(2)编制A公司向希望小学捐赠食品的会计分录
甲公司是一家生产企业,为增值税一般纳税人,主要生产A,B两种产品。本年4月发生业务情况如下1)日,购入原村料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款100000元、增值税额13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,发票上注明运费15000元、增值税额1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。2)3日,购进一批免稅农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值稅稅率为13%的产品。3)14日,销售A产品一批,开具增值稅专用发票,发票上注明价款工1200000元、增值税额156000元,货款已收到,该批A产品成本为1100000元。4)15日,甲公司将一批B产品作为福利发放给管理人员,B产品计稅价格为80000元,适用的增值税税率为13%,该批产品的成本为60000元。5)20日,甲公司向某小学捐赠A产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不含税价款为50000元,成本为40000元;甲公司开具增值税普通发票。1.计算甲公司4月可抵扣的进项税额。2
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
8月收购免税农产品A: 借:原材料 1000000 贷:银行存款 1000000 9月全部领用农产品A用于生产: 借:生产成本 1100000 应交税费—应交增值税(进项税额) 100000 贷:原材料 1000000 10月收购免税农产品B: 借:库存商品 200 000 贷:库存现金 200 000 11月销售农产品B: 借:银行存款 228900 贷:主营业务收入 210000 应交税费—应交增值税(销项税额) 18900 借:主营业成本 200000 贷:库存商品 200000