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*(二)某电子企业(增值税一般纳税人),2020年7月发生下列经济业务 1.销售A产品50台,不含说单价为8000元。贷款收划后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。 2.将20台新试制的B产品分配给投资者。单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。 3.单位内部员工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元。 4.企业某免征增值说项目领用甲材料200千克,每千克单位成本50元,同时领用A产品5台 5.写月去失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。 6.当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕,本月取得进项税额抵扣凭证均已申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10% 要求:(把计算过程写在答题纸上) 1.请计算当月销项税额。 2.请计算当月可抵扣进项税赖。 3.请计算当月应缴纳增值税额。
1某电子企业(为增值税一般纳税人),2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价为8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元(4企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本为50元,同时领用A产品59.5)当月丟失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理、(6)当月发生购进货物的全部进项稅额为70000元。其他相关资料:上月进项税额己全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%-要求:(1)请计算当月销项税额;(2)请计算当月可抵扣进项税额;(3)请计算当月应缴增值税税额。
某电子企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务: (1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至7月月底,购买方尚未提货。 (2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放。 (3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,单位成本为50元。 (4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,单位成本为50元,同时领用A品5台。 (5)当月丢失库存乙材料800千克,单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 要求: (1)计算当月销项税额。 (2)计算当月可抵扣进项税额 (3)计算当月应纳增值税税额
1.某电子企业为增值税一般纳税人,2022年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专发票,并将提货单交给了购买方。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。.(3)单位内部职工集体福利领用里材料1000千克,单位成本为50元。(4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,单位成本为50元。(5)当月丢失库存乙材料800千克,单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。。其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%。。要求;(1)计算当月增值税销项税额。"(2)计算当月增值税可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额..
你好老师,厂家是个体户收款信息,让我们私户转,现在我们想开小规模对公发票,是不是需要对公户付款?资金流和发票流一致还是说用私户付款可以开小规模发票
窜货回购怎样入账,会计分录
您好老师,我们公司员工借了5万元支付办公场地租金,租房合同已签,5万发票也开了,后面市监局检查不合格,不能使用这场地,因个人借款一直挂账,现在领导让这个说明他们签字后做坏账处理,请问这个说明怎样写,账务凭证怎样写
有做租赁办公的老师吗?请问出租办公楼给客户C,实际转款人A交来合同保证金10000,后因换大面积合同需补保证金差价,又换B转来保证金差价500,请问我开保证金收据怎么开呀
2018年12月31日,甲公司购入一台管理用固定资产,不含可抵扣增值税的购买价款为420万元,甲公司预计该设备使用寿命为5年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为20万元。2019年年未该设备发生减值,预计可收回金额为240万元,计提减值后,预计使用寿命、净残值和折旧方法不变。2020年6月,企业出售该设备,取得价款160万元,并发生相关税费4万元。 这个题目的会计分录怎么做。
一次的那种铲车人员的费用 300 500的费用 要是支出 这种的 要开发票么 收据可以入账吗
请问老师,法人在一个地址注册几个小规模,做税筹分摊税负,可以吗
老师,我上个季度把应交税金记到了主营业务收入里,刚才我把凭证修改后重新结账,资产负债表没变化,利润表有变化,我想问,这笔业务是不是不影响资产负债表的数据
私人加工厂 小规模变更为一般纳税人后,有什么影响
老师好,公司今年的收入与去年的收入 相差较多,会有风险吗?谢谢!
什么时候才能回复我?
1销项=8000*50*0.13 2销项-=6000*20*1.1*0.13 3销项=5*8000*0.13 可抵扣进项税额=1000*50*0.13-200*50*0.13
1销项=8000*50*0.13 2销项-=6000*20*1.1*0.13 4销项=5*8000*0.13 可抵扣进项=70000-1000*50*0.13-200*50*0.13-800*20*0.13 (3)计算当月应纳增值税税额=销项和-可抵扣进项