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老师您好,我请教个问题 比如上一年确认了一笔20000的收入,交了2600的销项税了 今年对这笔收入重开发票,开一张新的10000收入的发票,和冲销去年20000收入的冲销发票。 那么今年的销项税会受到什么影响呢?当月是可以少交1300的销项税么

2023-04-04 14:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-04 14:49

你好,那你之前多缴纳的税款可以抵扣这个月的蓝色发票,抵扣这个月需要缴纳的税款 可以

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你好,那你之前多缴纳的税款可以抵扣这个月的蓝色发票,抵扣这个月需要缴纳的税款 可以
2023-04-04
您好! 当月申报增值税的销售金额=蓝字发票金额-红字发票金额(不论开的是当年的还是上年的)
2022-01-12
您好,分录为 借 应收账款 -800100 贷 以前年度损益调整 -689741.39 应交税费-应交增值税-销项税额 -110358.62 借 利润分配-未分配利润 689741.39 贷 以前年度损益调整 689741.39
2020-10-27
您好,新开的发票,是和7月开的金额税额一样吗
2024-11-01
你好;  你红冲是冲的免税税率 ;然后再  开了1% ;  你这个业务到底是好久的业务 ? 怎么 重新开; 是按1% ; 这个是23.1月开始的业务才会按1%开票的  
2023-06-30
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