这个就应该是免税的吗?开的是什么业务的。
#提问#老师 小规模纳税人开具免税增值税普通发票,比如12万元的免税普通发票,申报增值税及附加税费申报表时,是不是填在表10栏次?金额是直接填12万还是12万除以3%?
老师:小规模第4季度增值税如何申报:有开免税发票金额为581057.57. 负数发票为1%的不含税金额-6732.67 正负最后金额为574324.90. 在其他免税金额 12行那填写574324.90后,会出现异常 :如图显示 应该如何申报呢?
老师你好,请问23年1月开具免税发票,现在如何处理呢?麻烦老师看一下第12栏12400元金额,出纳开具发票是免税的,我现在如何申报增值税以及附加税呢?
老师你好,请看一下我这个申报表有啥问题吗?由于1月份开具了许多免税发票,请帮我看一下这个申报表缴纳税款正确吗?今年有没有出一个政策,超过30万,开具免税的发票需要缴纳税税款。麻烦老师看一下我缴纳税款是否正确呢?
老师好,想咨询一下,在一季度更正申报时把免税销售额更正为1%申报,税局让把免税的发票冲红,重新开具1%的普票,于第二季度时已按税局意思操作,报第二季度时,就把重新开具的冲红发票+重开的金额没有申报,现在税局给出的提示为增值税消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票,请问应该如何处理
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
这是汽车服务公司,应该没有免税项目,出纳开具错了,因为最新政策是23年1月9日才出了的,这个情况需要去大厅处理吗?
那你应该去大厅申报,把这个金额换算成不含税的申报,12400除以1.01,这个填写到第一栏和第三栏 就按照百分之一来交税。