你好,个体户,小规模的,没有附表4
老师我发现我之前税控盘维护费的抵扣报表附件资料(四)写错了,导致期末余额还有280,但减免税额申报明细表是正确的,这个我需要更改吗?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师好,一般纳税人,我在电子税务局更正7月份的申报表,附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱,增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱,不能修改。请问这是为什么?谢谢!
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
老师好,我们这个月开票软件服务费续费278元,是应该填写增值税申报 附表四,中本期发生额和实际抵减税额吗,那填完以后体现在主变哪里了呢。谢谢
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
只有一般纳税人的才有的。
嗯,好呢,老师,那小个体户的税控服务费,应该也是能抵减的嘛,他要填到哪个位置才对呢?《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏、还有其他位置要填不?
主表应纳税减征额,还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。
好呢,因为本身主表应纳税减征额,是会自动汇算出来的,我在自动汇算出来的基础上,加上税控服务费280元么?
对的,是的,是这么做的。
好呢,谢谢啦郭老师,非常感谢
不用客气,工作愉快。