你好,这个钱要处理掉,再销户。
老师,小规模,物业公司,内账。四个小区各有一套内账。有一个账户是个人的,四个小区都有这个账户,只有一个小区余额为正,其他三个小区余额都是负数,这种情况在其他银行账户里也常见。现在要把这个个人账户注销,实际卡里余额已经是零。那账上的怎么把四个小区都变成零?
老师,您好!我单位有农行的一个户,是手工做账,余额25元现在已销户转入中行,但是我中行账户是电脑账,上面没有这个农行的账户。销户单子已开到中行,我现在在电脑账的“期初余额”上面加一个银行存款农行的金额,再做账销户,不知可以不?
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录? 请问能明白我说什么?
我以前因为这个一般户不经常用,所以就没有做进账里。现在要销户了,有几十元又存进公司里,我们又好几个一般户但是只用一个银行存款科目来做账,现在好了,这个户又不做账,现在又存进来,可能会增加银行存款余额,但是我就是不知道怎么设置。因为销户了,我就不想再设置那么多银行存款明细科目了,要怎么做分录呢
一般纳税人,卖货的款打到对公账户必须要给客户开发票吗?现在客户不想额外加税点,那我们是不是可以报价的时候把税点的钱加到卖价上?这样就可以客户不加税点,我们也能正常开专票?
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
北京社保在异地生孩子是正常报销和津贴吗?
负债累科目,工资,应付账款处理掉,那其他应付款法人和员工垫资的钱呢,也必须处理掉吗?
往来科目这些都要做平。存货这些都要销售。然后实收资本可以退回。
没有存货,公司是个工程单位的分公司亏了,所以准备注销了,要把这些科目都清零,只有法人垫钱,那最后是不是其他应付款-法人科目有余额是可以的
你好 这个也要还的 这上负债 不能余额的
还不上转到营业外收入
老师,那员工的报销款如果没有钱支付了是不是也要转到营业外收入
是的,不需要支付的就转到营业外收入。
好的,谢谢你老师
不客气,祝工作愉快。