借管理费用贷其他应付款 做的这个吗

1.去年1笔应付职工薪酬工资在今年汇算清缴时未支付,做了纳税调增,请问做完之后,会计分录应该怎么做 2.现在支付了那笔货款,应该怎么做分录 3.需不需要调整今年做的所属期为去年的企业所得税汇算清缴表
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
2023年缴纳了2021年所得税费用和汇算清缴的费用,没有计提,还有去年支付了车船税忘记计提了 现在怎么做会计分录今年也完成了汇算清缴申报 应该最后怎么处理
想给您咨询一个问题,汇算清缴后费用发票回来了,汇算前调增缴纳所得税了,想把这部分成本算入今年,怎么做会计分录?完整的会计分录
老师好,所得税汇算清缴完毕,我这里有两项纳税调整,①业务招待费纳税调增2118.14;②收入项调增了9928.32,收入项的调增是我做账的错误,把免税发票价税分离计收入了。想请老师指点这俩项该怎么做会计分录?
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
老师好, 问下单位股东2个,有一个已变更了, 比如之前A200万,B100万, 变更后A200, C100 变更后的章程上写认缴款A200,C100 出资日期2027.12.31日, 这是什么意思
铝合金厂统计不清的情况下,坯料和喷涂料怎么算成本
接手一家健身房的小规模,原来是私人卡收钱,花钱买了固定资产,在营业,现在想全部流水通过公账,我接手记账固定资产怎么入账
异地项目开的分公司需要在当地预缴企业所得税么?
工业总产值(当年价格)怎么算,是哪个数
老师现在有个问题,甲方跟乙方两个单位,合伙做一个项目合同款是100万,以甲方的名义跟丙方签合同,甲方出设备60万,乙方出人工10万,甲方分给乙方多少钱,甲乙双方不赔钱?
老师社保合规老板发问发多少工资交税最合适
借管理费用贷预付账款汇算清缴前这么做的,票没有回来,已经调增申报完后票回来了,但是想把成本做到今年,该如何写分录?
借预付账款贷以前年度损益调整 借管理费用 贷银行存款
钱去年已经付款了,预付账款也都平了,但是今年又开 出成本票了,做入今年成本怎么处理?
借预付账款贷以前年度损益调整 借管理费用 贷预付账款
请问这样做账的话,会不会本年利润又增多,重复缴纳企业所得税?结转本年利润时以前年度损益调整是贷方红字,会不会有增加本年利润?本来是成本费用的要减少本年利润的,我的理解对吗?
做了今年的管理费用 减少了今年的利润 结转到本年利润,他是结转到本年利润的地方不是吗?
我明白了,以前年度损益调整贷方红字就是借方黑字,代表调整减少以前年度利润增加亏损,利润表中损益增加了,资产负债表的未分配利润相应的减少,这样理解对吗?
可以的 可以这么理解