借管理费用贷其他应付款 做的这个吗
你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢?我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
2023年缴纳了2021年所得税费用和汇算清缴的费用,没有计提,还有去年支付了车船税忘记计提了 现在怎么做会计分录今年也完成了汇算清缴申报 应该最后怎么处理
想给您咨询一个问题,汇算清缴后费用发票回来了,汇算前调增缴纳所得税了,想把这部分成本算入今年,怎么做会计分录?完整的会计分录
老师您好!2023年末我做的成本暂估,2024年汇算清缴前回来一部分发票了,还有一部分没回来,我现在应该怎么做会计分录?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
借管理费用贷预付账款汇算清缴前这么做的,票没有回来,已经调增申报完后票回来了,但是想把成本做到今年,该如何写分录?
借预付账款贷以前年度损益调整 借管理费用 贷银行存款
钱去年已经付款了,预付账款也都平了,但是今年又开 出成本票了,做入今年成本怎么处理?
借预付账款贷以前年度损益调整 借管理费用 贷预付账款
请问这样做账的话,会不会本年利润又增多,重复缴纳企业所得税?结转本年利润时以前年度损益调整是贷方红字,会不会有增加本年利润?本来是成本费用的要减少本年利润的,我的理解对吗?
做了今年的管理费用 减少了今年的利润 结转到本年利润,他是结转到本年利润的地方不是吗?
我明白了,以前年度损益调整贷方红字就是借方黑字,代表调整减少以前年度利润增加亏损,利润表中损益增加了,资产负债表的未分配利润相应的减少,这样理解对吗?
可以的 可以这么理解