借管理费用贷其他应付款 做的这个吗
你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢?我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
2023年缴纳了2021年所得税费用和汇算清缴的费用,没有计提,还有去年支付了车船税忘记计提了 现在怎么做会计分录今年也完成了汇算清缴申报 应该最后怎么处理
想给您咨询一个问题,汇算清缴后费用发票回来了,汇算前调增缴纳所得税了,想把这部分成本算入今年,怎么做会计分录?完整的会计分录
老师您好!2023年末我做的成本暂估,2024年汇算清缴前回来一部分发票了,还有一部分没回来,我现在应该怎么做会计分录?
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
老师,请问注销了的公司,还会有风险?或者注销多久才真正没风险?
收到租赁首期款该怎么做账?
借管理费用贷预付账款汇算清缴前这么做的,票没有回来,已经调增申报完后票回来了,但是想把成本做到今年,该如何写分录?
借预付账款贷以前年度损益调整 借管理费用 贷银行存款
钱去年已经付款了,预付账款也都平了,但是今年又开 出成本票了,做入今年成本怎么处理?
借预付账款贷以前年度损益调整 借管理费用 贷预付账款
请问这样做账的话,会不会本年利润又增多,重复缴纳企业所得税?结转本年利润时以前年度损益调整是贷方红字,会不会有增加本年利润?本来是成本费用的要减少本年利润的,我的理解对吗?
做了今年的管理费用 减少了今年的利润 结转到本年利润,他是结转到本年利润的地方不是吗?
我明白了,以前年度损益调整贷方红字就是借方黑字,代表调整减少以前年度利润增加亏损,利润表中损益增加了,资产负债表的未分配利润相应的减少,这样理解对吗?
可以的 可以这么理解