你好,一次支付的这个300允许你们抵扣吗?我们这边抵扣不了的,售后那边说只能抵扣280的。其他的都是抵扣不了。

老师您好,请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写,在9月份的时候增值税忘抵减了,但是城维税教育费附加教育表确抵减了(附表4虚空服务表当时填写了),因前期没有缴纳的增值税进项够抵,现这个月调整,但是附表5城维税附加一提取表间的时候,数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢?2022年表感觉修改不了,没有地方修改
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
今年航天收了300元税控服务费,2月份300元全额抵扣了,但是现在得知只能抵扣280元,然后3月航天给我们把300元发票作废了,重开了280元和20元的。由于我们是出口企业不能更改增值税报表,那这个抵扣错的300元怎么处理?请教,谢谢!
老师,今天缴纳的航天300元税控服务费忘记抵减第一季度的增值税了,这个怎么办,增值税已经扣过款了
请问老师,上个季度我们已经改成全电发票了,今天申报增值税的时候提示未抄报。如图。这个情况怎么办?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
你最好是问下软件售后那边。
我问下哪个软件售后,还是打12366
你购买的哪一个软件的,对方不是给你开了发票,发票上面有电话。
那好的,如果可以抵扣的话,是不是可以补在第二季度抵扣
你好,可以的,你那什么时间需要交税,什么时间抵扣。
好的,我先问下软件售后
可以的,可以问一下的