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个体户,报增值税,免税销售额59588元,本期免税额是59588×3%=1787.64,我看开票金额59588,合计税额是1447.64,因为税点不一样,好像是优惠政策有的是1%,有的是3%,上面显示税额是1447.64,需要填写1447.64吗?

2023-04-07 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-07 16:32

你好,全部按照3%的来算就可以的,系统默认的就是3%。

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快账用户8444 追问 2023-04-07 16:34

好的,谢谢郭老师,那我这边填写了免税销售额53588,还需要填写应收增值税不含税销售额(3%征收率)吗

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:35

不用的,你账上还是按照你账上的来发票的。

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快账用户8444 追问 2023-04-07 16:35

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:39

对的,是的,是这么做的。

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你好,全部按照3%的来算就可以的,系统默认的就是3%。
2023-04-07
专票的填写的是正确的,普通发票的,如果季度45万的,在第十栏里面填写, 如果超过的话,在第12栏里面填写,还有减免表最后一行 免税的税额是这么做的。
2022-09-03
您好! 根据实际的开票信息填列即可
2023-04-06
你好; 你1季度专票和普票分别开了多少; 合计超过30万标准没有;这样好判断的
2024-04-11
你好,你这个应该是开票系统有发票没有上传成功,正常情况下税务系统数字和开票数字一致,建议你在开票系统修复发票,在打开申报表看下。
2022-07-14
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