你好,这个旧车之前做了固定资产的。
老师,我们公司3年前买了一辆车,然后现在卖了,我们是一般码税人,之前抵扣了,然后折旧也差不多折完了,现在我这边会计需要什么手续做账,还要怎么做账,用交税么,老师,说的详细些
老师我们公司上个月买了一张车,这个月需要计提折旧,车辆购置税,车船使用费,车辆保险费,可以抵扣的进项税这些哪个可以计入车辆原值
老师我们公司买了一辆车,然后旧车抵了一些钱,我这个都需要做哪些分路,这个抵的40000块怎么体现出来
你好 老师 我想问下我们公司购买了两辆工程车 然后这两辆车当时是落个人户 没有以公司名义购买 然后现在呢每年保险还有年检那些都是个人发票 但是都是公司出钱 这种要怎么处理呢 入账需要哪些票据
老师,公司买了一辆新车,用旧车抵的,能抵4000块钱,4s店帮我们把旧车卖出去,让我们开发票给个人,我们已经开了1000普票给个人,并没有收到这笔钱,反而用这笔钱700抵了车款和上牌费300(4s店实际开票79800,付款79100),其余3000块钱后期可以退回给我们,该怎么做账?
对的,做了固定资产
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,新的固定资产借固定资产,贷银行存款、应收账款。
老师第二笔为啥借应收账款
好,别人没有给你钱,你需要处置,不是吗?固定资产销售。
哦,对的,是没给钱,就是抵了一笔钱
好,那就挂着应收账款,以后买新车的时候抵扣了这个应收账款。
老师,把固定资产清理余额转到营业外收入这个分录怎么做,另外第二笔分路就是借应收账款贷固定资产清理应缴税费么?
借营业外支出 贷固定资产清理 或者借固定资产清理 贷营业外收入 是
旧车的处理的税费怎么计算老师
你好,一般纳税人还是小规模,什么时间买的?
一般纳税人,2015年1月份买的
4万除以1.13,这个就是销售额, 税额再乘以13%。
第一笔借固定资产清理就是她的残值?然后贷方的固定资产就是原值是吗
对的,是的,是这么做的。
怎么感觉怪怪的,就是一个车处理,买新车抵了45000
好,汽车处理的你会做账务处理吗?如果你汽车处理的会做账务处理的话,这个就不会会觉得奇怪。
这个残值20098不是还在固定资产借方吗?我以前会,有点忘记了
他残值在固定资产清理里面。
第一个分录,这个就是残纸里面的。