您好!这个属于农产品,满足免税条件的,开免税发票,填写申报表时直接填写免税销售额,不是填写减免那个表
小规模开的专票是全额交的税款,本期应纳税额减征额就填0,那么增值税减免税申报明细表中的符合对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税就不用填对吗
老师,小规模纳税人也开了发票,金额很少,不需要缴纳增值税,那增值税报表是不是一键0申报
小规模纳税人,季度开了7万的销售额,申报增值税只填主表第10行就可以了吗,发票上税额是1%计算的,主表上税额是显示3%的数据,虽然应纳税额为0,这样还需要填增值税减免明细表吗老师?
老师,小规模这个季度开了70万的发票,都是肉类,税率为0,需要缴纳增值税吗,是不是按3%缴纳,但是开出的发票税率为0,增值税申报表本期应纳税额减征额那里要*2%吗
小规模纳税人,申报增值税申报表,实际开具普票40万,开票选择税率为1%,增值税纳税申报表带出来的税额是3%的税额。怎么填写减免申报表,新疆本年度增值税税率3%的征收率减按1%征税
我是填主表
本期应纳税额那里不是要*0.03吗
您好!是的,同时在免税那里填写销售额